NetValue GmbHLiquidiert

61476 Kronberg im Taunus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 22997
Vorher
NetValueGmbH
Eingetragen
16.2.2012
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Finanzmarktkommunikation, Finanzierung, Corporate Finance und Beteiligungsmanagement. Gegenstand ist darüber hinaus das Halten und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen, der Kauf und Verkauf sowie die Gründung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie der Kauf und Verkauf und die Verwaltung von Immobilien sowie der Erwerb und der Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Rudolf Bender
seit 16.2.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

NetValue GmbH

Bickenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 452.709,42 476.862,92
I. Sachanlagen 352.209,00 376.362,50
II. Finanzanlagen 100.500,42 100.500,42
B. Umlaufvermögen 565.606,21 594.013,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.977,71 7.978,44
II. Wertpapiere 0,00 150.518,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 558.628,50 435.516,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41.808,10 45.391,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.060.123,73 1.116.268,10

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 850.305,04 836.033,49
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Gewinnvortrag 781.033,49 775.251,41
IV. Jahresüberschuss 14.271,55 5.782,08
B. Rückstellungen 2.250,00 2.150,00
C. Verbindlichkeiten 207.568,69 278.084,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.405,38 9.331,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.060.123,73 1.116.268,10

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der NetValue GmbH, Kronberg, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. vermindert um planmäßige Abschreibungen und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Die Entwicklung des Anlagevermögens der Gesellschaft ist im einzelnen im beigefügten Anlage­spiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder, sofern das strenge Niederstwertprinzip dies erfordert, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.
Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Stichtagswert.
Die Liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Das gezeichnete Kapital ergibt sich aus der Satzung und dem Handelsregister.
Die Rückstellungen sind dem Grunde nach gemäß § 249 HGB gebildet und nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung bemessen.
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben über Restlaufzeiten ergeben sich grundsätzlich direkt aus der Bilanz.
Aufwendungen und Erträge sind verursachungs- bzw. periodengerecht abgegrenzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.
Die Abschreibungen auf Zugänge erfolgen linear, pro rata temporis.

Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der Mezzanine Capital USA II (MC-US II) GmbH & Co. KG ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

Es besteht ein Verrechnungskonto zum Mutterunternehmen, der Bender Holding GmbH, die zentral das Cash-Management für die Gruppe durchführt. Das Konto beläuft sich zum 31.12.2013 auf EUR 4.690,16 und wird mit 4% p.a. verzinst.

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen im wesentlichen Steuerforderungen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch entsprechende Kontoauszüge nach­gewiesen.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt satzungsgemäß EURO 50.000,00.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Abschlusskosten.

5. Verbindlichkeiten

Unter den Verbindklichkeiten werden im wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditistituten aus der Finanzierung von Photovoltaikanlagen ausgewiesen.

C. Fremdwährungsumrechnung

Im Zeitpunkt des erstmaligen handelsbilanziellen Ansatzes werden die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten und Guthaben in Fremdwährung sowie Valutabestände grundsätzlich zum Anschaffungskurs in Euro angesetzt.

Die Folgebewertung wird gemäß § 256a HGB vorgenommen.

D. Haftungsverhältnisse / sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es sind keine zu nennenden Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Ver­pflichtungen zu vermelden.

E. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch den Geschäftsführer Herr Ralf Bender, Bankkaufmann, geführt.


Kronberg, 16. Mai 2014
Ralf Bender
- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2014 festgestellt.

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