Optik FUX GmbHLiquidiert

Lederstraße 1, 75365 Calw, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 330853
Eingetragen
8.2.1990
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenEinzelhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren
Gegenstand
Die Führung eines Augenoptiker-Fachgeschäfts, der Einzelhandel mit augenoptischen Artikeln und die Ausübung aller Tätigkeiten des Augenoptiker-Handwerks im Sinne von § 1 Abs. 2 in Verbindung mit der Anlage A Ziffer 89 Handwerksordnung.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Brillen im Paket GmbH
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Brillen im Paket GmbH
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Fux GmbH i. L.

Calw

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 18.12.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
17.12.2014
EUR
A. Umlaufvermögen 481.340,74 488.422,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 480.011,74 488.422,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 472.000,00 488.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.329,00 0,00
Summe Aktiva 481.340,74 488.422,63

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
17.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 336.290,31 332.112,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 306.547,48 78.056,56
III. Jahresüberschuss 4.178,24 228.490,92
B. Rückstellungen 84.974,52 82.797,52
C. Verbindlichkeiten 60.075,91 73.513,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.801,62 19.781,99
Summe Passiva 481.340,74 488.422,63

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 18.12.2014 - 31.12.2014

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18.12.2014-31.12.2014 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. § 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.3 HGB verzichtet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden entsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

III. Bewertung einzelner Posten

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden, sofern notwendig, durchgeführt und erläutert. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurde, sofern notwendig, durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

C. Allgemeine Angaben zur Bilanz

1. Liquidation

Mit notarieller Urkunde vom 18.12.2014 des Notariats Bad Liebenzell, Notarvertreterin Kristin Gitter, Bad Liebenzell, Urkundenrolle-Nummer 1720/2014, wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 19.12.2014.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 472.000,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Gesellschafterdarlehen).

3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Rumpfgeschäftsjahr in Höhe von EUR 4.178,24 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: EUR 53.274,29;

Die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von EUR 53.274,29 sind gesichert.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: EUR 48,67

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: EUR 6.752,95;

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

E. Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtsjahr 2014 erfolgte die Geschäftsführung durch folgende Geschäftsführer:

Herr Ulrich Fux (Liquidator)

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung von § 181 BGB).

Weitere Organe waren nicht vorhanden.

Unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer verzichtet.

F. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Gegenüber der Gesellschafterin Brille im Paket GmbH besteht zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von EUR 472.000,00.

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2015 festgestellt.

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