F & B GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 6119
Eingetragen
12.12.2003
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenSpielbanken und SpielklubsAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Betrieb einer Gaststätte und das Aufstellen von Spielautomaten

Historie

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Management

NameRolle
Manuel Plönzke
seit 29.5.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

F & B GmbH

Neubrandenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 2.885,00 6.868,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 2.885,00 6.868,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.885,00 6.868,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 47.073,18 39.055,04
I. Vorräte 7.469,00 9.948,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 7.469,00 9.948,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.254,92 6.838,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 178,54 4.010,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 3.076,38 2.827,51
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.349,26 22.268,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.958,18 45.923,04

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 30.022,21 14.245,90
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 0,00
2. gezeichnetes Kapital 0,00 0,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 10.754,10 23.484,89
V. Jahresüberschuss 15.776,31 12.730,79
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 2.687,74 2.750,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 247,74 0,00
3. sonstige Rückstellungen 2.440,00 2.750,00
D. Verbindlichkeiten 17.248,23 28.927,14
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.959,78 14.126,96
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 12.288,45 14.800,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.958,18 45.923,04

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 248.871,34 287.711,91
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 11.812,33 361,41
4. Materialaufwand (GKV) -72.668,88 -74.420,01
5. Personalaufwand (GKV) -67.817,93 -82.194,94
6. Abschreibungen (GKV) -4.685,50 -6.033,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -99.127,63 -112.200,83
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -76.693,72 -85.861,20
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) -363,48 -1.180,25
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -400,59 -578,19
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -1.583,69 -1.531,41
e) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal -924,73 -1.733,69
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -19.161,42 -21.316,09
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.383,73 13.223,59
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -247,74 0,00
18. sonstige Steuern -359,68 -492,80
19. Jahresüberschuss 15.776,31 12.730,79

Anhang

F & B GmbHNeubrandenburg

Ergänzung des Jahresabschluss zum 31.12.2013Anhang

a) Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 wurden die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes angewendet. b) Der Jahresabschluss der F & B GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzie-rungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten: Im einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden: Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermin-dert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften vor-genommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert zwischen 150 -1000 € wurden als Sammelkonto über 5 Jahre abgeschrieben. c) Die Materialbestände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. d) Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennba-ren Risiken berücksichtigt worden. e) Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, sind die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet worden.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Schlussbemerkung

Als abschließendes Ergebnis der von mir durchgeführten Arbeiten erteile ich folgende Bescheinigung:

Der Jahresabschluss wurde anhand der von mir erstellten Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der mündlich erteilten Auskünfte der Geschäftsleitung von mir erstellt.Steuerberater Wilfried Huppertz

Gladbeck, den 17.12.2014

Unterzeichnung gem. § 245 HGBDie inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wird hiermit versichert.Manuel Plönzke Geschäftsführer

Neubrandenburg, den 17.12.2014

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