Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 215770
Vorher
mymarmor UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
4.10.2017
Branche
Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und NatursteinenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Gegenstand
Der Handel mit Natursteinen aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jens Isernhagen
seit 12.3.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Seelze
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

mymarmor GmbH (vormals: mymarmor UG (haftungsbeschränkt))

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4,00 4,00
I. Sachanlagen 4,00 4,00
B. Umlaufvermögen 372.417,82 336.181,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.231,77 218.445,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.186,05 117.735,17
Aktiva 372.421,82 336.185,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 299.522,16 253.618,66
I. Gezeichnetes Kapital 100,00 100,00
II. Gewinnrücklagen 24.900,00 24.900,00
III. Bilanzgewinn 274.522,16 228.618,66
davon Gewinnvortrag 228.618,66 116.955,12
B. Rückstellungen 11.950,00 13.346,00
C. Verbindlichkeiten 60.949,66 69.220,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 60.949,66 69.220,46
Summe Passiva 372.421,82 336.185,12

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die mymarmor UG (haftungsbeschränkt), Hannover, wird beim Amtsgericht Hannover unter der Nummer HRB 215770 geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzüglich Nebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderungen und, soweit abnutzbar, vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen auf Abgänge erfolgen anteilig für den Zeitraum der betrieblichen Nutzung bis zum Abgangszeitpunkt.

Für die Anschaffungskosten der geringwertigen Wirtschaftsgüter des laufenden Geschäftsjahres ist vom Wahlrecht der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert abzüglich Wertberichtigungen bewertet. Die Wertberichtigungen umfassen neben akuten Einzelrisiken auch das allgemeine Kreditrisiko sowie andere wertmindernde Faktoren wie den Skontoabzug.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Eine Umstellung des gezeichneten Kapitals wurde nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aller Umstände im Einzelfall gebildet und sichern erkennbare Risiken in ausreichender Höhe ab. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen und Angaben zur Bilanz

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die historischen Werte ausgewiesen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft wird durch ein EDV-gestütztes Anlagenverzeichnis geführt, das die nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen erforderlichen Angaben enthält.

Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 100,00 ist vollständig eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen folgende Positionen:

Sonstige Rückstellungen 8.500,00
Jahresabschlusskosten 2.750,00
Rückstellung für Aufbewahrung 700,00
11.950,00

Zusammensetzung, Laufzeit und Sicherheiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

D. Erläuterungen und Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Die Abschreibungen bewegen sich im Rahmen der betriebsspezifischen Übung.

E. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erfolgte durch den alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführers der Gesellschaft, Herrn Jens Isernhagen, Kaufmann, Neuenkirchen.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro

sonstige Berichtsbestandteile

 

Seelze, den 26.11.2024

gez. Michael Kuhn, Gesellschafter

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2024 festgestellt.

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