Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 641330
Vorher
ESTHO Edelstahlgewindetechnik GmbHESTHO Grundbesitz Verwaltungs GmbH
Eingetragen
13.7.1998
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Übernahme der Geschäftsführung und der Haftung in GmbH & Co. KGs, deren Komplementärin die Gesellschaft ist, der Erwerb, die Errichtung, die Veräußerung und die Verpachtung von Immobilien, die Gründung, Übernahme und Veräußerung von Beteiligungen, die Verwaltung von eigenem Vermögen, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung eigenen Vermögens, sowie alle mit vorstehender Tätigkeit im Zusamenhang stehenden und verwandten Geschäfte ist. Tätigkeiten im Anwendungsbereich des § 34 c Gewerbeordnung sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Schlachter
seit 7.7.2022
Geschäftsführer
Martin Schlachter
seit 7.7.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
ESTHO Grundbesitz GmbH & Co. KG
Germany
25.565 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ESTHO Edelstahlgewindetechnik GmbH

Gutenzell-Hürbel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 69.945,13 75.774,00
I. Sachanlagen 69.945,13 75.774,00
B. Umlaufvermögen 61.772,78 92.054,35
I. Vorräte 28.291,00 46.486,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.043,84 42.516,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.623,57 15.942,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.437,94 3.051,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 630,00 1.770,32
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.792,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.347,91 176.391,08

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 5.330,86 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 32.357,00 73.139,78
III. Jahresüberschuss 12.123,27 40.782,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.792,41
B. Rückstellungen 5.814,00 4.900,00
C. Verbindlichkeiten 121.203,05 171.491,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 121.203,05 171.491,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.347,91 176.391,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

ESTHO Edelstahlgewindetechnik GmbH, 88484 Gutenzell - Hürbel

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Von den

Erleichterungen der §§ 276 und 288 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das bewegliche Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der von der Gesellschaft ermittelten Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter vorgenommen. Die Bemessung der Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der Nutzungsdauer nach den amtlichen AfA-Tabellen unter Berücksichtigung des Grades der Abnutzung, bei gebrauchten Wirtschaftsgütern auch des Alters und des Einsatzes.

Bei Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten von € 150,00 bis zu € 1.000,00 wurde der gesetzliche Sammelposten gebildet.

Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Bilanzerläuterungen

1. Die Aufgliederung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2012 und die Entwicklung im Berichtszeitraum sowie die in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 hierauf vorgenommenen Abschreibungen ergeben sich aus dem nachstehenden Anlagespiegel.

2. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Dem Lagerbestands- und Verwertungsrisiko wurde durch Wertabschläge angemessen Rechnung getragen.

3. Rückstellungen:

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen die voraussichtlichen Kosten des Jahresabschlusses 2012.

Soweit bis zum Abschlusszeitpunkt bereits Rechnungen vorlagen, sind diese berücksichtigt worden.

Die weiteren Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

4. Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten und Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Bürgschaften der Gesellschafter gegenüber der Raiba Rottumtal besichert.

Forderungsspiegel

Forderungen / Restlaufzeit insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Ford. aus Lief. + Leistungen 10.581,34 10.581,34    
""" - Vorjahr 22.232,72 22.232,72    
Sonst. Vermögensgegenst. 18.462,50 18.462,50 0,00 0,00
""" - Vorjahr 20.284,19 20.284,19 0,00 0,00
SUMME 31.12.2012 29.043,84      
SUMME Vorjahr 42.516,91      

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten / Restlaufzeit insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Verblk. ggb. Gesellschaftern 0,00 0,00    
""" - Vorjahr 0,00 0,00    
Verblk. ggb. Kreditinstituten 108.438,94 43.000,00 45.038,94 20.400,00
""" - Vorjahr 151.891,94 42.000,00 79.091,94 30.800,00
Verblk. Lief. + Leistungen 4.514,84 4.514,84    
""" - Vorjahr 3.441,69 3.441,69    
Sonstige Verbindlichkeiten 8.249,27 8.249,27    
""" - Vorjahr 16.157,45 16.157,45    
SUMME 31.12.2012 121.203,05      
SUMME Vorjahr 171.491,08      

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Auf den tiefgegliederten Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 wird verwiesen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen auf:

Tätigkeitsbereich TEUR 2012 TEUR 2011 TEUR 2010
Erlöse o. USt / § 13b UStG / st.frei 21 2 7
Umsatzerlöse 7% / 19% UStG 454 497 340
Bestandserhöhung (-verminderung) 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 6   5
SUMME / Gesamtleistung 481 505 352

Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich dabei um die verrechneten Sachbezüge (Kfz-Nutzung) der/des Gesellschafter-Geschäftsführer, Anlageverkäufe und Sachbezüge der Arbeitnehmer.

V. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer:

  2012 2011 2010 2009
Angestellte 7 6 4 4
Aushilfen 9 8 7 7
  16 14 11 11

2. Geschäftsführung:

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind:

Herr Thomas Schlachter, Am Vogelberg 8, 88484 Gutenzell-Hürbel

Gesellschafter:

Schlachter Thomas EURO 25.564,59 100,00 %
SUMME EURO 25.564,59 100,00 %

3. Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt, in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern, vor das Ergebnis

Verlust- / Gewinnvortrag - 32.357,00
Jahresüberschuss (-fehlbetrag) + 12.123,27
Bilanzverlust (Gewinn) wie folgt zu verwenden: - 20.233,73
Ausschüttung an die Gesellschafter 0
Vortrag auf neue Rechnung (Verlust) - 20.233,72
Einstellung in die Gewinnrücklagen 0
Verrechnung mit Verlustvortrag 0

 

Gutenzell - Hürbel, den 13. Juni 2013

Thomas Schlachter, Gesellschafter-Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2013 festgestellt.

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