Wilhelm Pein Malereibetrieb GmbHLiquidiert

22527 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 44649
Eingetragen
15.6.1990
Branche
Malerei- und LackiergewerbeGroßhandel mit AnstrichmittelnLackieren von Kraftwagen
Gegenstand
die Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten und alle hiermit zusammenhängenden oder hierzu forderlichen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Wilhelm Pein
seit 9.12.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wilhelm Pein Malereibetrieb GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 04.12.2014

Bilanz

Aktiva

4.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 11.443,87 13.235,51
I. Sachanlagen 5.706,09 7.731,00
II. Finanzanlagen 5.737,78 5.504,51
B. Umlaufvermögen 25.098,47 22.982,14
I. Vorräte 1.813,98 1.813,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.469,82 5.919,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 55,87 55,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 814,67 15.248,40
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 50.466,60 33.011,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.008,94 69.229,12

Passiva

4.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 59.087,36 61.779,20
III. Jahresfehlbetrag 17.455,13 -2.691,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 50.466,60 33.011,47
B. Rückstellungen 1.900,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 85.108,94 67.329,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 85.108,94 67.329,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.008,94 69.229,12

Anhang
zum
04. Dezember 2014



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Gemäß § 264 Abs.1 Satz 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt, wie die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, sofern im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
  

Angaben zum Jahresabschluss insgesamt

Angaben über Ansatz und Bewertung von Posten der Bilanz

Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses

Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben



Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nachfolgend ist berichtet, wenn Angaben zu folgenden Bilanzierungsgrundsätzen zu machen sind:
  

1. Bewertungsgrundsätze mit besonderer Angabe bei Abweichungen von früheren Methoden und Darstellung des Einflusses auf das Jahresergebnis

2. Angaben über Unterschiedsbeträge bei Bewertungen nach § 240 Abs.4 und
§ 256 Satz 1 HGB

3. angewandte Abschreibungsmethoden

4. Vorrätebewertung

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB gewählt.

Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig, unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bestehen Darlehens- und Verrechnungskonten.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Wilhelm Pein
geführt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss ergibt nach § 264 Abs.2 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Sonstige Pflichtangaben


Gegenüber Herrn Wilhelm Peinbestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt
80.814,11 Euro
Für die gewährten Darlehen in Höhe von 35.564,60 Euro hat er den Rangrücktritt erklärt.


Betriebsgröße
Es liegt eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs.1 HGB vor.

Unterzeichnung Jahresabschluss

Hamburg, 02. Juli 2015

_______________________
       gez. Wilhelm Pein
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 4.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.564,60 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.564,60 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2015 festgestellt.

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