Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 725661
Eingetragen
17.11.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungBüros für Innenarchitektur
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Beratung und Schulung von Unternehmungen und Verwaltungen auf den Gebieten der Unternehmensführung, der Organisation und der Informatik

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Philipp Wöste
seit 8.2.2023
Prokura
Tobias Wällisch
seit 21.5.2013
Prokura
Reiner Zietlow
seit 17.5.2011
Prokura
Christian Alois Baier
seit 12.10.2010
Vorsitzender des Vorstands

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KARER CONSULTING AG

Berg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 27.916,00 54.535,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.708,00 34.897,00
II. Sachanlagen 15.208,00 19.638,00
B. Umlaufvermögen 2.419.213,96 2.104.542,42
I. Vorräte 1.750,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.915.300,28 1.778.226,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 502.163,68 326.315,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.774,11 24.599,10
Aktiva 2.458.904,07 2.183.676,52

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 976.790,44 976.790,44
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Gewinnvortrag 921.790,44 921.790,44
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 209.895,97 165.291,77
C. Verbindlichkeiten 1.136.255,16 930.506,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 135.962,50 111.087,76
Passiva 2.458.904,07 2.183.676,52

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die KARER CONSULTING AG hat ihren Sitz in Berg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HR B 725661 eingetragen.

2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresab-schlusses

Dieser Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Vorschriften des § 264 Abs. 2 HGB und des Aktiengesetzes, ein möglichst den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln, aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Im Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen und Erträgen wurden nicht durchgeführt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Bei der Bewertung wurde der Grundsatz der Unternehmensfortführung berücksichtigt. Alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und drohende Verluste wurden berücksichtigt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bislang angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert zwischen Euro 250,00 und Euro 1.000,00 werden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde auf eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 15 Jahren linear abgeschrieben.

Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Kassen- und Bankguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen tagesaktuellen Kurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Abschlussstichtag nicht. Gewinne oder Verluste aus der Umrechnung werden erfolgswirksam erfasst und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

4 Angaben zur Bilanz 4.1 Forderungen und sonstige VermögensgegenständeDer Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro
99.800,00 (Vorjahr: Euro 92.500,00).
4.2 EigenkapitalDas Grundkapital in Höhe von Euro 50.000,00 besteht aus Stammaktien (vinkulierte Namensaktien) zum Nennwert von Euro 1,00.

Posten der Ergebnisverwendung Betrag in Euro
+ Jahresüberschuss 0,00
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 921.790,44
= Bilanzgewinn 921.790,44

4.3 VerbindlichkeitenSämtliche Verbindlichkeiten haben analog zum Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

5 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Erträge aus Währungsumrechnungen betragen Euro 191,53 (Vorjahr: Euro 1.297,17). Die Aufwendungen aus Währungsumrechnungen betragen Euro 563,29 (Vorjahr: Euro 322,69).

6 Sonstige AngabenDie durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 43.



 

7 UnterzeichnungBerg, den 15. Oktober 2024


KARER CONSULTING AG

gez. Christian Baier

gez. Martin Wiegel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2024 festgestellt.

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