ECKART & PARTNER GmbHLiquidiert

Ehrlichstraße 20, 09116 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 11544
Eingetragen
15.5.1995
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
jede Art der Tätigkeit auf dem Gebiet Werbung, Marketing und Unternehmensberatung sowie Druckvorstufe, ausgenommen genehmigungspflichtige Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Petra Eckart
seit 7.7.2021
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ECKART & PARTNER GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.071,00 11.140,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 21.130,00 26.820,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.942,20 33.846,83
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.134,93 24.077,13 2.347,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.807,24 4.222,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.338,70 3.110,28
67.424,07 81.487,38

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 2.300,73 - 14.358,18
III. Jahresüberschuss 289,63 16.658,91
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 3.380,11 4.916,32
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.161,00 12.852,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.161,00 (Euro 12.852,81)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.500,09 6.227,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.500,09 (Euro 6.227,17)
3. sonstige Verbindlichkeiten 20.227,92 35.889,01 29.625,76
- davon aus Steuern Euro 2.758,50 (Euro 3.369,47)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20.227,92 (Euro 29.625,76)
67.424,07 81.487,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 184.802,61 189.108,89
2. Gesamtleistung 184.802,61 189.108,89
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge 3.105,02 1.615,56
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.061,72 6.166,74 1.488,31
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.146,71 32.690,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.812,26 89.958,97 44.753,21
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 29.463,13 31.245,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 36.814,51 8.409,65
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.883,20 8.773,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 14.873,56 10.251,93
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.880,40 1.701,70
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 1.644,10 1.225,58
ad) Fahrzeugkosten 11.748,27 7.911,17
ae) Werbe- und Reisekosten 2.083,64 2.135,74
af) Kosten der Warenabgabe 8.750,36 7.873,91
ag) verschiedene betriebliche Kosten 9.643,22 8.507,30
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 2.636,08 8.226,08
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 231,71 53.491,34 718,07
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 181,81- (Euro 4,03-)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 236,70 258,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77160 187,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.286,43 17.230,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.552,80 242,65
12. sonstige Steuern 444,00 2.996,80 329,00
13. Jahresüberschuss 289,63 16.658,91

Anhang zum Jahresabschluss 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss per 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH - Gesetzes erstellt.

Die festgelegten Ausweis- und Gliederungsvorschriften wurden sowohl für die Bilanz als auch für die Gewinn- und Verlustrechnung angewendet.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht wurde entsprochen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Beim Sachanlagevermögen erfolgte die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen.

Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Bewertung der flüssigen Mittel lagen die Saldenstände per 31. 12.2010 zugrunde.

III. Erläuterung der Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist aus der "Entwicklung des Anlagevermögens" ersichtlich. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsverfahren kam die lineare Abschreibung zur Anwendung.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand stimmt mit dem Saldo lt. Kassenbericht per 31.12.2010 überein.

Der Bestand des Bankkontos ist mit den Bankauszügen per 31.12.2010 nachgewiesen.

Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschluss-Stichtag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Für nicht fällige Umsatzsteuer wurde eine Rückstellung gebildet. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit den Zahlbeträgen angesetzt.

IV. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

V. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung wird durch den Geschäftsführer Bernd Eckart wahrgenommen.

 

Chemnitz, 22.12.2011

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