Wim Hubers Exit GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 113342
Vorher
W. H. Börde-Eier GmbH
Eingetragen
3.7.2002
Branche
Haltung von Legehennen zur KonsumeiererzeugungBetrieb von BrütereienHaltung von Geflügel a. n. g.
Gegenstand
Produktion von Eiern

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
W H Frischei Verpackungs GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

W H Frischei Verpackungs GmbH
Germany
100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wim Hubers Exit GmbH

Wackersleben

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 1
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten 3.500 2.332.032
2. technische Anlagen und Maschinen 685.562 1.567.297
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.136 361.284
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 727.198 727.198 37.839
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 86.144
2. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0 40.459
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 190.851 50.479
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 T€ (Vj.: 0 T€)
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.572 210.423 41.508
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 T€ (Vj.: 0 T€)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 566.362 776.785 4.447
C. Rechnungsabgrenzungsposten - davon Disagio: 0 T€ (Vj.: 2 T€) 0 15.150
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 376.788 0
1.880.771 4.536.640

Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 100.000 100.000
II. Gewinnvortrag 100.547 183.097
III. Jahresfehlbetrag 577.335 82.550
- davon nicht gedeckt 376.788 100.000 0
0 200.547
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0 1.712
2. sonstige Rückstellungen 23.900 23.900 16.900
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 423.566 1.228.419
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 424 T€ (Vj.: 76 T€)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 133.386 572.633
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 133 T€ (Vj.: 573 T€)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.295.003 1.828.400
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.295 T€ (Vj.: 1.828 T€)
- davon gegenüber Gesellschaftern: 1.165 T€ (Vj.: 0 T€)
4. sonstige Verbindlichkeiten 4.916 1.856.871 688.029
- davon aus Steuern: 0 T€ (Vj.: 10 T€)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 T€ (Vj.: 0 T€)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5 T€ (Vj.: 181 T€)
1.880.771 4.536.640

Anhang für das Geschäftsjahr 2007 (für Veröffentlichungszwecke)

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2007 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 264 ff. HGB) sowie § 42 GmbHG erstellt. Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt. Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung des Jahresabschlusses, entspricht der des Vorjahres.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Der Abschreibungszeitraum des Anlagevermögens wird entsprechend der aufgrund steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Die Abschreibungen werden nach der linearen und degressiven Methode vorgenommen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzansatz erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von 100 T€ ist durch Verluste verbraucht.

Die Gesellschafterin, die W. H. Frischei Handels GmbH hat hinsichtlich ihrer Forderung an die Wim Hubers Exit GmbH Rangrücktritt in Höhe von 750 T€ erklärt.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 1.165 T€.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrug 0 T€.

Die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten betrugen 424 T€. Als Sicherheit wurde das auf der Aktivseite ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten von 430 T€ verpfändet.

VI. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Wilhelmus J. G. Hubers.

Das Mutterunternehmen, die Wim Hubers Holding B.V., Lichtenvoorde, NL stellt zum 31.12.2007 einen Konzernabschluss auf.

Der Konzernabschluss ist erhältlich bei der Kammer für Koop-Handel in 6811 KN Arnheim/Niederlande, Nieuwe Plein 1 b.

 

39393 Wackersleben, 4. Februar 2008

Wilhelmus J. G. Hubers

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