Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 513674
Eingetragen
2.7.2009
Branche
Großhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tGroßhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Im- und Export von erlaubnisfreien Waren aller Art, Transportleistungen und Autohandel

Historie

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Management

NameRolle
Sylwester Kalenik
seit 27.2.2020
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

"LORD" GmbH

Jülich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen

EUR

12.500,00

EUR

12.500,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

6.109,10

EUR

126,78

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

EUR

438,16

EUR

12.624,58

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

19.047,26

25.251,36



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

25.000,00

EUR

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

EUR

-4.257,50

EUR

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

-1.768,65

EUR

-4.257,50

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

EUR

73,41

EUR

4.508,86

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

19.047,26

25.251,36

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, so weit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

So weit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahrs, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingend oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

2.Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, ausgewiesen.

Die planmäßiogen Abschreibungen erfolgen linear.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelfall bis € 150,00 gem. § 6 Abs. 2 EStG wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Aus Vereinfachungsgründen wird im Anlagenspiegel im Zugangsjahr gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

Bei Neuzugängen wird von der Vereinfachungsregelung gem. Abschnitt 43 Abs. 7 EStR Gebrauch gemacht und bei Zugängen im ersten Halbjahr die volle Jahres-AfA und im zweiten Halbjahr die halbe Jahres-AfA bei beweglichen Wirtschaftsgütern angesetzt.

Finanzanlagen sind keine vorhanden.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Vorräte sind am Abschlussstichtag nach § 252 (1) Nr.3 HGB einzeln bewertet.Am Abschlussstichtag ergibt sich kein niedrigere Wert nach§ 253 (4) HGB. Eine Abschreibung wurde nicht vorgenommen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten bilden die Wertobergrenze § 253 (1) S.1 HGB.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden keine erkennbaren Ausfallrisiken festgestellt. Auf den Ansatz einer Wertberichtigung wurde verzichtet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2008 nicht zu erwarten. Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen und Rückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Fremdwärungsforderungen sowei Bankbestände in Fremdwärung sind mit dem niedrigen Geldkurs am Abschlussstichtag bewertet. Fremdwährungsverbindlichkeiten sind mit dem Briefkurs am Einbuchungstag bzw. dem höheren Kurs am Bilanzstichtag passiviert worden.

5. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres und

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Abweichungen haben sich nicht ergeben.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus der vorgehenden Entwicklung des Anlagevermögens.

2. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene (Mehr-) Abschreibungen im Anlage- oder Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

3. Die sonstigen Rückstellungen waren keine angesetzt.:

4. . Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden keine.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen. Die steuerliche Sonderabschreibung gem. § 7 g EStG zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe werden nicht in Anspruch genommen.

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2010: Denis Priebe und Alex Vollenweider

3. Es bestanden folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Denis Priebe:

Forderungen € 3.738,66

Verbindlichkeiten € 0,00

Alex Vollenweider::

Forderungen € 2.243,66

Verbindlichkeiten € 0,00

E. Ergebnisverwendung

Es ist ein Verlust verzeichnet worden.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR

-323,61

EUR

-4.257,50

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

EUR

-23,04

EUR

0,00

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

EUR

-1.422,00

EUR

0,00

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1.768,65

EUR

-4.257,50

 

Denis Priebe

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.01.2011

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