Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 504726
Vorher
BSG - Jena UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
20.11.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: Durchführung und Überwachung von Bauaufträgen (Generalunternehmer). Handwerkliche Leistungen und Tätigkeiten im Sinne des § 34c GewO (insbesondere Bauträger) werden nicht ausgeübt.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erbengemeinschaft Jörg Bischoff
Germany
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BSG - Jena GmbH

(vormals: BSG - Jena UG (haftungsbeschränkt))

Kahla

(vormals: Jena)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 693,43 -5.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 542,19 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 542,19 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.451,24 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.393,26 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 57,98 0,00
III. Finanzanlagen -1.300,00 -5.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen -1.300,00 -5.000,00
C. Umlaufvermögen 70.727,40 17.024,76
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.562,99 7.771,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.113,50 7.771,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 7.449,49 0,00
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.164,41 9.253,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 71.420,83 12.024,76

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 32.043,98 4.895,81
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 9.244,47 500,00
1. gezeichnetes Kapital 4.244,47 500,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 6.567,22 0,00
1. gesetzliche Rücklage 6.567,22 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 0,00
V. Jahresüberschuss 16.232,29 4.395,81
B. Rückstellungen 18.737,38 733,32
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 12.237,38 733,32
3. sonstige Rückstellungen 6.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 46.139,47 7.046,97
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 611,33
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.757,10 6.530,96
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten -3.617,63 -95,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.920,83 12.676,10

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 264.390,17 21.163,84
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 17.349,29 4.395,81
5. Materialaufwand -81.660,86 -3.976,84
6. Personalaufwand -93.512,33 -7.933,13
7. Abschreibungen -1.837,95 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -57.823,90 -4.858,06
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -13.532,43 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -9.596,28 -120,00
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.437,90 -213,50
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -20.456,32 -2.670,57
f) Frachten / Verpackung 1.560,59 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -2.955,37 -521,71
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -24.914,62 -1.332,28
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7,47 0,00
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -4.000,00 0,00
18. sonstige Steuern 3.550,03 0,00
19. Jahresüberschuss 16.232,29 4.395,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde unter teilweiser Anwendung der größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 und 288 HGB erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen.

Soweit zulässig, kam die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Sonderabschreibungen gemäß § 7g Abs. 1 EStG wurden nicht vorgenommen.

Bei den Vorräten erfolgte die Aktivierung der Bestände in Arbeit befindlicher Aufträge, Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe sowie bezogener Waren zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos erfolgte die Bildung einer Pauschalwertberichtigung.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen von der Geschäftsführung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 500,00 €.

Die Stammeinlagen waren zum Bilanzstichtag in voller Höhe erbracht.

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Posten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat einen oder mehrerer Geschäftsführer, denen Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden kann und die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden können.

Als Geschäftsführer wurde bestellt:

Jörg Bischoff

Im Camisch

807768 Kahla

Der Geschäftsführer wurden von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Er ist berechtigt die Gesellschaft alleine zu vertreten.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Jörg Bischoff, Geschäftsführer

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Verbindlichkeiten 46.139,47 7.046,97
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 611,33
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.757,10 6.530,96
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten -3.617,63 -95,32

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