STRABITEC
GmbH
Freital
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
42.257,96 |
28.797,32 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
40.348,00 |
27.791,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
40.348,00 |
27.791,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1.909,96 |
1.006,32 |
| 1.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 5.
sonstige Ausleihungen |
903,64 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
102.349,12 |
62.718,22 |
| I.
Vorräte |
3.190,70 |
3.190,70 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
3.190,70 |
3.190,70 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
64.242,01 |
17.204,32 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
42.960,89 |
10.430,95 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
1.972,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
19.309,12 |
6.773,37 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
34.916,41 |
42.323,20 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.457,66 |
2.967,44 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
146.058,42 |
93.476,66 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
43.454,46 |
43.369,94 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
17.805,35 |
21.403,64 |
| V.
Jahresüberschuss |
84,52 |
-3.598,29 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
14.000,00 |
14.000,00 |
| C.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| E.
sonstige Rückstellungen |
2.267,00 |
2.267,00 |
| F.
Verbindlichkeiten |
87.343,28 |
34.846,04 |
| 1.
Anleihen |
46.753,67 |
15.798,84 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
36.246,48 |
2.158,74 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
4.343,13 |
16.888,46 |
| G.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
147.064,74 |
94.482,98 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
286.621,66 |
245.060,71 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
-112.054,15 |
-37.068,30 |
| 6.
Personalaufwand |
-55.037,50 |
-68.683,40 |
| 7.
Abschreibungen |
-13.937,49 |
-12.718,49 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-100.808,25 |
-110.668,64 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-370,00 |
-14.000,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-16.741,19 |
-18.678,55 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-1.880,34 |
-2.625,42 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-658,42 |
-1.273,37 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-33.584,31 |
-55.042,44 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-33.999,79 |
-16.586,76 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-13.944,20 |
-16.462,10 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-3.432,05 |
-1.489,04 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
982,22 |
432,84 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
770,90 |
78,07 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
-2.938,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
770,90 |
-2.859,93 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-548,60 |
-1.097,20 |
| 19.
sonstige Steuern |
-1.120,00 |
-74,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
84,52 |
-3.598,29 |
Anhang
Grundsätzliches zum Jahrsabschluss
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine
Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch
genommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HBG
aufgestellt.
Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009
zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden
werden unverändert fortgeführt.
Die Geschäftsleitung geht von der
Fortführung des Unternehmens aus (going concern).
Gründe, die gegen die Fortführung sprechen,
sind nicht erkennbar.
Außergewöhnliche Sachverhalte, über
die zu berichten wäre, sind auch nach dem
Abschlussstichtag nicht eingetreten.
Der Jahresabschluss enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und
Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt.
Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses
Die Vermögensgegenstände sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind
planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden.
Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden
Werte angesetzt worden.
Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten
bewertet.
Die üblichen Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit
von unter einem Jahr.
Die Forderungen aus Sicherheitseinbehalten haben eine
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.
Das Stammkapital ist eingezahlt.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum
Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen
Verbindlichkeiten abzudecken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig.
Sicherheiten wurden nicht gestellt.
Die Abschreibungen entfallen auf das
Anlagevermögen.
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen
erfolgten linear unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer
von 2 bis 10 Jahren.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde
vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG
Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein
Abgang unterstellt.
Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für
die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung
sind, bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
Als Geschäftsführer waren im
Geschäftsjahr 2011 Herr Konrad Schiertz bestellt:
Eingetragen im Handelsregister B unter der Nummer
17609.
Freital, 9.3.2012
Geschäftsführer
Konrad Schiertz
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