Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 19119
Eingetragen
30.8.2001
Branche
Malerei- und LackiergewerbeGroßhandel mit AnstrichmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Ausführung von Arbeiten des Malerhandwerks, Beratung und Ausführung von Innen- und Außengestaltungen, Verlegearbeiten zur Herstellung von Fußböden, Vermittlung und Handel mit Erzeugnissen für das Malerhandwerk.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Wittrich
seit 27.8.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Neukirchen/OT Adorf
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maler "Decor" GmbH

Neukirchen/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 31.535,00 45.116,00
I. Sachanlagen 31.535,00 45.116,00
B. Umlaufvermögen 159.041,96 139.412,78
I. Vorräte 889,16 4.060,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.990,66 12.907,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 137.162,14 122.444,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 271,01 159,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 190.847,97 184.687,79

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 139.590,98 115.193,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.217,70 12.217,70
II. Kapitalrücklage 564,59 564,59
III. Gewinnvortrag 102.410,95 74.497,70
IV. Jahresüberschuss 24.397,74 27.913,25
B. Rückstellungen 15.244,35 17.446,77
C. Verbindlichkeiten 36.012,64 52.047,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 190.847,97 184.687,79

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Maler "Decor" GmbH   wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Eine Pauschalwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 18.957,08 (Vorjahr: EUR 29.648,89).
  

 
 
 
 
 
 
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
EUR
EUR
EUR
EUR
 
 
 
 
 
Verbindlichkeiten zum
 
 
 
 
31.12.2011
36.012,64
18.957,08
17.055,56
0,00
 
 
 
 
 


Angabe zu Restlaufzeitvermerken


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Jörg Wittrich
ausgeübter Beruf:
Maler


Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis beträgt EUR 24.397,74.

Auf neue Rechnung werden EUR 24.397,74 vorgetragen.

UNTERZEICHNUNG




Neukirchen, 19.10.2012



  

Jörg Wittrich
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2012 festgestellt.

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