Fahrschule Safety-Car GmbH

Bahnhofsallee 38, 23909 Ratzeburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 13856 HL
Eingetragen
25.4.2014
Branche
FahrschulenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Der Betrieb einer überörtlichen Fahrschule unter Einschluss aller damit zusammenhängenden Handlungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sven Schirrmacher
seit 8.4.2025
Geschäftsführer
Sven Torsten Unger
seit 20.1.2025
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
80.00%
S***** R****
13.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Matthias Schacht
Ratzeburg
20.000 €
80.00%
SBK Logistik GmbH
Germany
3.250 €
13.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fahrschule Safety-Car GmbH

Ratzeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

199.508,00

320.705,00

I. Sachanlagen

199.508,00

320.705,00

B. Umlaufvermögen

117.161,86

114.632,92

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

109.853,02

109.433,78

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

7.308,84

5.199,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten

14.718,47

1.185,27

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

66.549,35

44.989,30

Summe Aktiva

397.937,68

481.512,49

PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-69.989,30

-18.753,76

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-21.560,05

-51.235,54

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

66.549,35

44.989,30

B. Rückstellungen

11.123,40

13.797,00

C. Verbindlichkeiten

386.814,28

467.715,49

Summe Passiva

397.937,68

481.512,49

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem als Anlage IV beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich folgt zusammen:

Zusammensetzung:

31.12.2022

Vorjahr

EUR

EUR

Aufbewahrungskosten

4.000,00

4.000,00

Jahresabschlusskosten

6.000,00

9.000,00

Sonstige

1.123,40

797,00

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten

Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

389.430,75

219.620,73

169.810,02

0,00

(Vorjahr)

(467.715,49)

(176.141,93)

(291.573,56)

(0,00)

davon gegenüber Gesellschaftern

38.348,14

38.348,14

0,00

0,00

(Vorjahr)

(52.410,88)

(52.410,88)

(0,00)

(0,00)

davon aus Steuern

58.474,75

58.474,72

0,00

0,00

(Vorjahr)

(42.820,39)

(42.820,39)

(0,00)

(0,00)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

8.227,55

8.227,55

0,00

0,00

(Vorjahr)

(1.764,35)

(1.764,35)

(0,00)

(0,00)

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Personalaufwand

In dem Posten Personalaufwand sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von EUR 1.518,05 (Vorjahr: EUR 600,00) enthalten.

D. Ergänzende Angaben

I. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr Herrn Andreas Koop, Ratzeburg, Fahrschullehrer.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

III. Mitarbeiter

Die Anzahl der im Berichtsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug durchschnittlich 19,75 (Vj 13,75).

 

Ratzeburg, den 02. Dezember 2024

gez. Andreas Koop

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Dezember 2024

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