Exclusiv Haar A. S. GmbHLiquidiert

91054 Erlangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 2835
Eingetragen
2.11.1984
Branche
Frisör- und BarbiersalonsErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Durchführung von Beratungen, Schulungen und Seminaren für das Friseurgewerbe.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
AUTENRE - SCHLEUKNIN INGEN & JUNI 1947 FRANKENSTR 23 GRAN FURTHMELH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

AUTENRE - SCHLEUKNIN INGEN & JUNI 1947 FRANKENSTR 23 GRAN FURTHMELH
Germany
20000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Exclusiv Haar A. S. GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 14.209,10 18.727,14
I. Sachanlagen 14.209,10 18.727,14
C. Umlaufvermögen 39.734,40 69.426,99
I. Vorräte 9.849,32 7.280,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.714,38 28.546,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.170,70 33.600,22
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 147.506,56 119.638,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 201.450,06 220.574,96

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 145.203,12 133.562,24
III. Jahresfehlbetrag 15.085,73 11.640,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 147.506,56 119.638,53
B. Rückstellungen 4.700,00 4.400,00
C. Verbindlichkeiten 196.750,06 216.174,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 172.215,65 156.174,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 201.450,06 220.574,96

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Exclusiv Haar A. S. GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen für immaterielle Anlagewerte 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) und für Sachanlagen 4.946,93 Euro (Vorjahr: 5.170,00 Euro).

 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 24.534,41 (Vorjahr: Euro 1.612,92).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 60.347,24.

Die Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden gesichert.

 

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Inger Autere-Schlenkrich,  Diplom-Ekonom, geführt:

 

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
14.899,80
Verbindlichkeiten
0,00


 

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 
 
Erlangen, 27.03.2012
gez. Inger Autere-Schlenkrich

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2012 festgestellt.

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