THD Haus & Garten GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 404052
Eingetragen
13.5.1997
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzGroßhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne Spezialisierung auf eine der Produktgruppen
Gegenstand
der Einbau genormter Bausysteme, Handel und Vertrieb von Holz- und Bauelementen, einschließlich sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Serviceleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

THD Haus und Garten GmbH

Schönstedt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktivseite

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.345,00 19.756,00
Summe Sachanlagen 14.345,00 19.756,00
Summe Anlagevermögen 14.345,00 19.756,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 44.533,00 17.013,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 26.566,00
3. in Arbeit befindliche Aufträge 0,00 14.260,00
Summe Vorräte 44.533,00 57.839,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.868,93 30.557,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter 2.565,98 2.560,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR : 2.565,98 (2.560,18)
3. sonstige Vermögensgegenstände 30.959,36 32.317,05
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.394,27 65.434,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 451,53 545,15
Summe Umlaufvermögen 108.378,80 123.819,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 284,41
- davon Disagio in EUR : 0,00 (284,41)
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.964,48 21.566,69
SUMME AKTIVA 152.688,28 165.426,19

Passivseite

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag -47.166,69 -41.930,58
III. Jahresfehlbetrag -8.397,79 -5.236,11
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag 29.964,48 21.566,69
Summe Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.600,00 1.500,00
Summe Rückstellungen 1.600,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 3.321,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 0,00 (3.321,99)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 79.963,91 53.494,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 79.963,91 (53.494,41)
3. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 60.762,44 95.762,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 60.762,44 (95.762,44)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.249,79 1.491,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 9.249,79 (1.491,96)
5. sonstige Verbindlichkeiten 1.112,14 9.855,39
- davon aus Steuern in EUR : 0,00 (-1.167,68)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (2.202,96)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 1.112,14 (7.503,04)
Summe Verbindlichkeiten 151.088,28 163.926,19
SUMME PASSIVA 152.688,28 165.426,19

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der THD Haus & Garten GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen enthalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.868 € keine 30.558 € keine
Sonstige Vermögensgegenstände 32.113 € keine 34.878 € keine
- Davon: Gegenüber Gesellschafter 2.566 € keine 2.560 € keine

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 284,41) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Keine Keine Keine 3.322 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.725 € 140.725 € Keine 149.257 €
Sonstige Verbindlichkeiten 10.462 € 10.462 € Keine 11.347 €
- Davon: gegenüber Gesellschafter 9.250 € 9.250 € Keine 1.498 €
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.322 € Keine
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 149.257 € Keine
Sonstige Verbindlichkeiten 11.347 € Keine
- Davon: gegenüber Gesellschafter 1.498 € Keine

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Andy Niebergall, Bothenheilingen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Schönstedt den 16.11.2007

Geschäftsführer

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