ITECAS GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 6261
Vorher
RODA/EMB (International) Brandschutz und Gebäudetechnik GmbH
Eingetragen
31.1.1991
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Dampfkesseln und Kesseln zum Erzeugen von überhitztem Wasser
Gegenstand
Entwicklung, Planung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Rauch- und Wärmeabzugs-Systemen sowie industrieller Gebäudetechnik in den Bereichen Be- und Entlüftungssysteme, Heizungs- und Energietechnik, Tageslichtsysteme.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Günter Prommitz
seit 26.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Martin Prommnitz
49.04%
Sebastian Prommnitz
49.04%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Martin Prommnitz
Im Hohen Tal 4, 89250 Senden
49.04%
Sebastian Prommnitz
Schlichtweg 11 81543 München
49.04%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ITECAS GmbH

Senden

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 7,00 7,00
I. Sachanlagen 7,00 7,00
B. Umlaufvermögen 39.739,47 53.389,21
I. Vorräte 0,00 8.831,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.769,64 43.123,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.969,83 1.434,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 248,00 315,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.994,47 53.711,21

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 28.522,39 30.467,63
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 2.522,39 4.467,63
B. Rückstellungen 1.450,00 1.770,00
C. Verbindlichkeiten 10.022,08 21.473,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.994,47 53.711,21

Anhang

1. Bilanzierungsmethoden
 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

 
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

 
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen fürdie Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben, sofern welche bestanden.

 

 
2. Bewertungsmethoden
 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

 
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

 
Sachanlagevermögen
 
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sind nicht vorgenommen worden

 
Umlaufvermögen
 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

 
Rückstellungen/Verbindlichkeiten
 
Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

 

 
3. Erläuterungen zur Bilanz
 
Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich; ebenso wie die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

 
In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

 

 
4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
 
Gemäß § 288 HGB sind keine Angaben erforderlich.

 

 
5. Angaben nach § 42 Absatz 3 GmbHG
 
Gemäß § 288 HGB sind keine Angaben erforderlich.

 

 
6. sonstige Angaben
 
Geschäftsführungsorgane
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn

 
Günter Prommnitz, Kaufmann
Im Hohen Tal 4
89250 Senden

 
als alleinigem Geschäftsführer geführt.

 
Dem Geschäftsführer wurden weder Vorschüsse gewährt, noch ist die Gesellschaft zugunsten diesem Haftungsverhältnisse
eingegangen.
 
 

 
89250 Senden, den 12.06.2008

 

 

 

 

 

 
Günter Prommnitz
Geschäftsführer

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