REN-Service
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
123.963,51 |
201.021,51 |
| I.
Sachanlagen |
123.963,51 |
201.021,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
134.155,54 |
135.272,17 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
121.763,32 |
129.862,59 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12.392,22 |
5.409,58 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.479,53 |
10.630,88 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
61.931,69 |
96.051,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
326.530,27 |
442.975,80 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-9.232,75 |
-9.232,75 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
16.331,84 |
16.331,84 |
| II.
Verlustvortrag |
112.383,08 |
113.444,92 |
| III.
Jahresüberschuss |
34.119,55 |
1.061,84 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
61.931,69 |
96.051,24 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
1.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
324.530,27 |
441.175,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
326.530,27 |
442.975,80 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde
erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten
bilanziert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände
wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten,
vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die
beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von € 150,00 wurden sofort
abgeschrieben. Für die beweglichen
Wirtschaftsgüter im Werte von € 150,00 bis €
1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Davon werden
jährlich 20 % gewinnmindernd aufgelöst.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen wurden
offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und
sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum
Bilanzstichtag 0,00 €.
Im Geschäftsjahr 2011 bestand die
Geschäftsführung aus
| • |
Andre Lange, Kaufmann
|
| • |
Karl-Friedrich von Bülow,
Kaufmann
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.
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