Eugen
Jüchter GmbH
Heide
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
441.552,50 |
414.267,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
45.235,50 |
49.836,50 |
| II.
Sachanlagen |
396.317,00 |
364.430,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.275.671,52 |
1.136.205,57 |
| I.
Vorräte |
38.750,23 |
36.074,71 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
528.762,27 |
685.198,18 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
708.159,02 |
414.932,68 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
23.413,37 |
22.378,89 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.740.637,39 |
1.572.851,46 |
Passiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
635.788,19 |
525.878,84 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
500.878,84 |
448.447,19 |
| III.
Jahresüberschuss |
109.909,35 |
52.431,65 |
| B.
Rückstellungen |
714.128,00 |
652.708,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
390.721,20 |
394.264,62 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
390.721,20 |
394.264,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.740.637,39 |
1.572.851,46 |
Eugen Jüchter GmbH
Heide
Anhang für das Geschäftsjahr 2015
1.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
der Eugen Jüchter GmbH, Heide, wird nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Die Eugen Jüchter GmbH ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne von
§ 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden
grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten
vermindert um planmäßige Abschreibungen
angesetzt.
Abweichend hiervon werden geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten von
unter 410,00 EUR im Jahr der Anschaffung
vollständig abgeschrieben.
Der Ansatz der Vorräte erfolgt mit den
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
Die sonstigen Vermögensgegenstände werden
mit dem Nennwert oder, sofern erforderlich, mit dem
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Für Auszahlungen, die für eine gewisse Zeit
nach dem Bilanzstichtag Aufwand darstellen, werden aktive
Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
Steuerrückstellungen sind für die
erwarteten Steuernachzahlungen des Geschäftsjahres
gebildet worden.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie
entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen. Eine
Rückstellung für Pachterneuerungsverpflichtungen
wird ratierlich gebildet und, entsprechend ihrer
Restlaufzeit, mit dem von der Deutschen Bundesbank
publizierten, fristadäquaten Zinssatz diskontiert.
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
3.
Erläuterungen zur Bilanz
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von 70,9 TEUR enthalten. Diese werden
laufend verzinst.
4.
Sonstige Angaben
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist
Herr Eugen Jüchter, Heide, bestellt.
Heide, 24. März 2016
Eugen Jüchter
Geschäftsführer
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2016 festgestellt.
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