MBC Logistik GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
Aktiva
|
|
in
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
1,00 |
| 00027 EDV -
Software |
1,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
1,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
18.863,14 |
| 00380 Sonstige
Transportmittel |
18.309,00 |
| 00420
Büroeinrichtung |
427,04 |
| 00480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter von € 0 bis €
150,00 |
4,59 |
| 00485 Geringwertige
Wirtschaftsgüter von € 150,00 bis €
1500,00 |
122,51 |
| Summe II.
Sachanlagen |
18.863,14 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
18.864,14 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
48.190,76 |
| 01400 Forderungen aus
Lief. und Leist. |
48.190,76 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
94.926,15 |
| 01507 Ford. gegen
Gesellschafter - Rlz. bis 1 J. |
33.821,02 |
| 0 1525 Kautionen |
12.697,10 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
4.443,05 |
| 01791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
43.964,98 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige |
|
|
Vermögensgegenstände |
143.116,91 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
6.117,68 |
| 01000 Kasse |
5.381,33 |
| 01200 Bank |
736,35 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
149.234,59 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
9.668,53 |
| 00980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
9.668,53 |
| Summe Aktiva |
177.767,26 |
|
Passiva
|
|
|
in EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Kapital |
25.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-181.125,83 |
| 00860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
58.123,57 |
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-239.249,40 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-76.932,65 |
| Summe A.
Eigenkapital |
-233.058,48 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
330.366,47 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lief. und Leist. |
330.366,47 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
80.459,27 |
| 0 1571 Anrechenbare
Vorsteuer 7 |
-4,98 |
| 01574 Abziehbare
Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 |
-421,18 |
| 01576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 |
-25.708,71 |
| 01577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19 |
-142,10 |
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
7.817,35 |
| 01701 Ausstehende
Rechnungen |
23.000,00 |
| 01705 Darlehen ABC |
97.000,00 |
| 01706 Sonstige
Forderungen |
-57.044,90 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
71,69 |
| 01741 Verb. aus Lohn-
und Kirchensteuer |
540,47 |
| 01742 Verb. im Rahmen
der sozialen Sicherheit |
-276,70 |
| 01774 Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 |
421,18 |
| 01776 Umsatzsteuer
19 |
13.130,80 |
| 01780 Umsatzsteuer
-Vorauszahlungen |
21.934,25 |
| 01787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19 |
142,10 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
410.825,74 |
| Summe Passiva |
177.767,26 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009
|
|
in
EUR |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
279.508,28 |
| 08120 Steuerfreie
Umsätze - §4 Nr. 1a. 2-7 UStG |
166.674,79 |
| 08338 Nicht steuerbare
Umsätze Drittland |
60.000,00 |
| 08400 Erlöse 19%
Umsatzsteuer |
50.000,00 |
| 08405
Handling/ServicePauschale Erlöse 19%
Umsatzsteuer |
2.833,49 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
16.276,00 |
| 08802 Erlöse a.
Verkäufen Sachanlagevermögen 19% USt |
2.500,00 |
| 08920 Verwendung von
Gegenständen f. Zwecke außerh. d.
Unternehmens 19% USt |
13.776,00 |
| Materialaufwand |
-122.210,20 |
| 03125 Leistungen ausl.
Unternehmer 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
-747,91 |
| 03400 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
-112.586,79 |
| 03425 Innergem. Erwerb
19% USt. u. VSt. |
-2.216,72 |
| 03736 Erhaltene Skonti
19 % Vorsteuer |
16,07 |
| 03800
Bezugsnebenkosten |
-6.674,85 |
| Personalaufwand |
-31.453,52 |
| 04120 Gehälter |
-25.716,20 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-5.582,00 |
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
-139,32 |
| 04199 Pauschale
SteuerfürAushilfen |
-16,00 |
| Abschreibungen |
-12.534,00 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-228,00 |
| 04832 Abschreibungen auf
Sachanlagen (Kfz) |
-12.265,00 |
| 04862 Abschreibungen auf
Sammelposten geringwertige WG |
-41,00 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-44.672,65 |
| 04210 Miete |
-44.400,00 |
| 04240 Gas. Strom.
Wasser |
-264,39 |
| 04250 Reinigung |
-8,26 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-3.008,07 |
| 04380 Beiträge |
-1.138,73 |
| 04390 Sonstige
Abgaben |
-22,00 |
| 04396 Abzf st NL u.
andere Bußgelder |
-1.847,34 |
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
-827,96 |
| 04805 Reparatur und
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. |
-478,96 |
| 04806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-349,00 |
| Fahrzeugkosten |
-13.405,66 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-3.601,65 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-3.383,50 |
| 04575 Leasing KFZ/SPRIN
315CDI KA F-MB 324 |
-6.339,56 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-80,95 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-68.765,51 |
| 04910 Porto |
-29,05 |
| 04920
Telefon,Internet |
-3.273,53 |
| 04925 Telefax.
Fernschreiber |
-584,40 |
| 04930
Bürobedarf |
-415,83 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-1.579,43 |
| 04955
Buchführungskosten |
-1.000,00 |
| 04960 Mieten für
Einrichtungen |
-1.548,00 |
| 04965 Mieten
Lagerräumen |
-60.000,00 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-210,82 |
| 04980
Betriebsbedarf |
-124,45 |
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
-130.679,85 |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-76.935,06 |
| 02310
Anlagenabgänge Sachanlagen ( Restbuchw.
Buchverlust ) |
-76.935,06 |
| Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
186,00 |
| 02650 Sonstige Zinsen.
ähnliche Erträge |
186,00 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-109,30 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-109,30 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-77.951,65 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
1.647,00 |
| 02200
Körperschaftsteuer |
1.562,00 |
| 02208
Solidaritätszuschlag |
85,00 |
| Sonstige Steuern |
-628,00 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-628,00 |
| Gesamt |
-76.932,65 |
| Jahresverlust |
76.932,65 |
Debitorenaufstellung (Forderungen) vom
01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
|
Debitoren mit Soll-Saldo |
in
EUR |
| 10000 Sammelkunden
(Autoverkauf) |
46.792,97 |
| 10100 Auto Part
Center |
1.071,77 |
| 30200 Vertikal |
3,34 |
| Summe |
47.868,08 |
| Kreditoren mit
Soll-Saldo |
|
| 70206 Christiansen
Holger |
37,66 |
| 71101
Kutger&Rudolph |
11,61 |
| 71400 Osculati |
273,41 |
| Summe |
322,68 |
| Gesamt |
48.190,76 |
Kreditorenaufstellung
(Verbindlichkeiten) vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009
|
Kreditoren mit Haben-Saldo |
in
EUR |
| 70002 Deutsche
Telekom |
170,60 |
| 70003 VIB |
161.752,55 |
| 70007 Audi Zentrum
Kaiserslautern |
49,11 |
| 70100 AH Georg
Rittersbacher VW |
1.857,41 |
| 70106 Arnold |
569,96 |
| 70205 Bentley |
214,20 |
| 71102
KLANN-Spezial-Werkzeugbau GmbH |
0,01 |
| 71300
Meissner&Wolpert/Miete |
11.100,00 |
| 71500 P-Kreditoren |
1,00 |
| Summe |
175.714,84 |
| Debitoren mit
Haben-Saldo |
|
| 10200 ABC GmbH / AVK
BOSCH Service |
36.983,97 |
| 11300 Mercedes-Benz
Club |
117.667,66 |
| Summe |
154.651,63 |
| Gesamt |
330.366,47 |
Anhang zum 31. Dezember 2009
Allgemeine Angaben
| • |
Der Jahresabschluss der AWG GmbH
wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
|
| • |
Soweit Wahlrechte für
Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt
werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz
gewählt.
|
| • |
Nach den in § 267 HGB
angegebenen Größenklassen ist die
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
|
Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
| 1. |
Die beweglichen Gegenstände
des Anlagevermögens bis zu einem
Anschaffungswert von EURO 150,00 wurden im Jahr der
Zuführung in vollem Umfang abgeschrieben. Die im
Wirtschaftsjahr angeschafften Gegenstände wurden
auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt. Die
Abschreibung erfolgt linear.
|
| 2. |
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
|
| 3. |
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
|
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens vom
Alleingeschäftsführer
| |
Herrn Kossitsyn Artem
(Kaufmann)
|
geführt.
Frankfurt am Main,
2011-02-02
Kossitsyn
Artem, Geschäftsführer
|