Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 305422
Eingetragen
23.5.2000
Branche
Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungenErrichtung von FertigteilbautenBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
Industriemontagen-Dienstleistungen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RO-KO Montage GmbH

Schleusingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 259.568,00 221.178,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.116,00 2.936,00
II. Sachanlagen 257.452,00 218.242,00
B. Umlaufvermögen 273.643,26 314.784,69
I. Vorräte 35.724,73 99.903,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.918,53 214.835,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 45,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.429,37 17.317,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 547.640,63 553.279,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.989,89 40.526,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 23.010,11 -15.526,89
B. Rückstellungen 13.720,80 31.535,65
C. Verbindlichkeiten 531.929,94 481.217,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 547.640,63 553.279,87

Anhang


 
  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der RO-KO Montage GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
 und Verlustrechnung

  Angabe zu Forderungen


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

  Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 382.930,04 (Vorjahr: EUR 258.448,98).

  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 77.006,62 (Vorjahr: EUR 94.092,13).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 282.931,35.

  Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen


Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

  Gewinnvortrag


Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

  Feststellung des Jahresabschlusses


Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

  Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 03.01.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

  Sonstige Pflichtangaben

  Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Bodo Koch
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
Alexander Rockenstein
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


  Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer


Zu den zu Gunsten/Ungunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
21.726,01
Rückzahlungen im Berichtsjahr
17.965,80
Neuvergaben im Berichtsjahr
35.176,62
=  neuer Kreditbestand
38.936,83




 

Schleusingen, 22.12.2011




__________________________   __________________________
Bodo Koch  Alexander Rockenstein
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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