Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 217590
Eingetragen
10.1.2012
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Unternehmensberatung, des Vertriebs und der Organisation und Durchführung jeglicher Art von Trainings/Coachings, sowie Verwaltung von eigenem Vermögen und von Beteiligungen.

Historie

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Management

NameRolle
Mignon Busse
seit 21.12.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Anton Nikolaus Schedlbauer
Dufourstraße 185, CH-8008 Zürich
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

TRACOA GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 232.274,00 243.770,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 134.830,00 143.846,00
II. Sachanlagen 22.444,00 24.924,00
III. Finanzanlagen 75.000,00 75.000,00
B. Umlaufvermögen 42.771,99 78.634,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.889,93 24.801,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.882,06 53.832,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 456,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 275.045,99 322.860,63

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 35.123,48 419,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 60.000,00 60.000,00
III. Verlustvortrag 84.580,17 0,00
IV. Jahresüberschuss 34.703,65 -84.580,17
B. Rückstellungen 3.425,22 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 236.497,29 319.940,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 275.045,99 322.860,63

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der TRACOA GmbH wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beilzulegenden Werten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages wurde eine Kostensteigerung zwischen 2,5 % und 3,0 % berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet werden.

Forderungen in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sowie die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im unten stehenden Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013
31.12.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Gesellschaftern
234,2
17,2
217,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
2,3
2,3
0,0
0,0
Summe
236,5
19,5
217,0
0,0


 Mit Wirkung zum 31. Dezember 2013 sprach ein Gläubiger einen Forderungsverzicht mit Besserungsverpflichtung in Höhe von insgesamt TEUR 100 aus.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Nikolaus Schedlbauer Geschäftsführer der Gesellschaft

 

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Hannover, den 08.September 2014
 
 
Nikolaus Schedlbauer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2014 festgestellt.

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