Lederer Reinigungstechnik GmbH

Rotbuchenstraße 31, 90449 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 28389
Vorher
Lederer Reinigungstechnik UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
7.3.2012
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Chemische Reinigung wasserführender Systeme, Wasseraufbereitung sowie Verkauf und Handel mit erklärungsbedürftigen Verbrauchsgütern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Lederer
seit 7.3.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Daniel Lederer
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Daniel Lederer
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lederer Reinigungstechnik GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 77.308,00 58.981,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 77.307,00 58.980,00
B. Umlaufvermögen 473.026,50 379.876,97
I. Vorräte 13.141,65 4.322,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 350.877,11 172.699,88
davon gegen Gesellschafter 10.000,00  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 109.007,74 202.854,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.397,44 3.313,00
Aktiva 559.731,94 442.170,97

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 353.576,86 308.342,50
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 328.576,86 283.342,50
davon Gewinnvortrag 133.342,50 111.381,92
B. Rückstellungen 133.968,77 83.263,42
C. Verbindlichkeiten 72.186,31 50.565,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 72.186,31 48.908,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.656,78
davon gegenüber Gesellschaftern 11.918,66 6.399,87
Passiva 559.731,94 442.170,97

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes in den jeweils gültigen Fassungen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die GmbH weist die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 und 274a HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Soweit es Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang gibt, wurden Vermerke in der Bilanz gewählt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, und sofern Sie einer Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, wenn die Wertminderung dauerhaft ist. Sofern in den Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB.

Umlaufvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Liquide Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Geldbeschaffungskosten (Disagio) werden analog der Zinsbindung abgeschrieben.

Kapital

Das Stammkapital (gezeichnete Kapital) ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 11.918,66 (im Vorjahr EUR 6.399,87).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 72.186,31 (im Vorjahr EUR 48.908,27).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

sonstige Berichtsbestandteile


Nürnberg, den 24.04.2024

Daniel Lederer
Gesellschafter-Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.04.2024 festgestellt.

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