Heliocentris Fuel Cell Solutions GmbHLiquidiert

Bahnhofstraße 82, 73240 Wendlingen am Neckar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 721647
Vorher
FutureE Fuel Cell Solutions GmbH
Eingetragen
12.12.2006
Branche
Herstellung von SolarwärmekollektorenHerstellung von Solarzellen und SolarmodulenHerstellung von Batterien und Akkumulatoren
Gegenstand
Konzeption, Design, Entwicklung, Fertigung, Vermarktung und Service von proton exchange membrane (PEM) basierten Energiesystemen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Heliocentris Fuel Cell Solutions GmbH (vormals: FutureE Fuel Cell Solutions GmbH)

Wendlingen am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden angewendet.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen i.H.v. EUR 717.588,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten, die zugleich Forderungen gegen verbundene Unternehmen darstellen.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 58.450,50 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten, die zugleich Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen darstellen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 2.780.764,86 (Vorjahr: EUR 0,00) stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dar.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weiterhin Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 701.291,67 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundsätze

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Abschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Herstellungskosten angesetzt und auf die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben. Der Abgang wird im Folgejahr unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Sofern erforderlich, wurden Forderungen einzeln wertberichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Guthaben bei Kreditinstituten

Die bisher bei der Kreissparkasse Esslingen/Nürtingen gesperrten Guthaben (Vorjahr: EUR 62.682,00), die als Sicherheit für ein von dem Kreditinstitut gewährten Avalrahmenkonto hinterlegt wurden, wurden im Geschäftsjahr in voller Höhe freigegeben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 270.076,50 (Vorjahr: EUR 185.860,15) durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Bettina Drehmann, Dipl.-Physikerin (Uni), Stuttgart (bis zum 09.09.2014)
  Mark-Uwe Oßwald, Dipl.-Wirtschaftsingenieur (Uni), Nürtingen (bis zum 09.09.2014)
  Siegfried Limmer, Chemieingenieur (FH), Nürtingen (bis zum 09.09.2014)
  Dr. Henrik Colell, Chemiker, Vorstand Technik der Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin (seit 09.09.2014)
  Ayad Abul-Ella, Wirtschaftsingenieur, Vorstandsvorsitzender der Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin (seit 09.09.2014)
Beirat: Klaas de Boer, Investmentmanager (bis zum 21.05.2014)
  Frank Motte, Business Angel (bis zum 21.05.2014)
  Prof. Dr. Werner Tillmetz, Vorstandsmitglied (bis zum 21.05.2014)
  Holger Wagner, Senior Investment Manager (bis zum 23.05.2014)

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten EUR 2.780.764,86 (Vorjahr: EUR 0,00)

Konzernzugehörigkeit

Die FutureE Fuel Cell Solutions GmbH wurde in den Konzernabschluss der Heliocentris Energy Solutions AG, Berlin einbezogen. Der offengelegte Konzernabschluss ist unter www.bundesanzeiger.de erhältlich.

 

Wendlingen, den 27.02.2015

Ayad Abul-Ella

Dr. Henrik Colell

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

  EUR EUR EUR 31.12.2013
  TEUR
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte   47.016,00   65
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen- und Maschinen 0,00     0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 447.450,00     468
3. Anlagen im Bau 8.171,35 455.621,35 502.637,35 0
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 748.165,00     663
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 10.974,00 759.139,00   29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.230.769,29     296
2. Sonstige Vermögensgegenstände 47.962,82 2.278.732,11   134
III. Flüssige Mittel        
1. Guthaben bei Kreditinstituten, Kasse   239.522,31 3.277.393,42 317
C. Rechnungsabgrenzungsposten     14.786,25 19
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     709.560,17 0
      4.504.377,19 1.991

PASSIVA

       
  EUR EUR 31.12.2013
  TEUR
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   143.214,00   143
II. Kapitalrücklage   9.109.544,26   8.510
III. Verlustvortrag   -7.373.025,84   -7.755
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss)   -2.589.292,59   382
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   709.560,17 0,00 0
B. Rückstellungen        
1. Sonstige Rückstellungen     320.520,00 336
C. Verbindlichkeiten        
1. erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen   30.488,30   128
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   503.060,67   186
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   3.482.056,53   0
4. Sonstige Verbindlichkeiten   168.251,69 4.183.857,19 46
davon aus Steuern: 139.902,01 EUR (Vj. 26 TEUR)        
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 27.612,77 EUR (Vj. 7 TEUR)        
D. Rechnungsabgrenzungsposten     0,00 15
      4.504.377,19 1.991

 

Wendlingen, den 27. Februar 2015

Geschäftsführung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

EUR EUR 2013
EUR
1. Umsatzerlöse   4.636.502,98 487
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   10.974,00 -1
3. Andere aktivierte Eigenleistungen   0,00 0
4. Sonstige betriebliche Erträge   87.933,03 388
- davon Auflösung aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 0,00      
5. Materialaufwand      
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.721.136,65   351
Aufwendungen für bezogene Leistungen 942.185,52 3.663.322,17 79
6. Rohergebnis   1.072.087,84 444
7. Personalaufwand      
a. Löhne und Gehälter 1.972.108,83   1.753
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen, für Altersversorgung und für Unterstützung      
- davon für Altersversorgung: 7.621,56 EUR (Vorjahr: TEUR 7) 377.546,73 2.349.655,56 294
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   145.418,46 222
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen,      
- davon Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 0,00   1.154.642,48 1.203
10. Betriebsergebnis   -2.577.628,66 -3.028
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 66,38   2
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.407,98 -11.341,60 117
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -2.588.970,26 -3.143
14. außerordentliche Erträge   0,00 3.526
15. Sonstige Steuern   322,33 1
15. Jahresüberschuss   -2.589.292,59 382

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2014

Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2014 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 248.301,10 0,00 0,00 0,00 248.301,10
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 140.544,63 7.440,00 0,00 0,00 147.984,63
  388.845,73 7.440,00 0,00 0,00 396.285,73
II. Sachanlagen          
1. Technische Anlagen und Maschinen 156.943,78 0,00 0,00 0,00 156.943,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 664.305,27 107.260,81 39.897,82 0,00 731.668,26
  821.249,05 107.260,81 39.897,82 0,00 888.612,04
Summe Anlagevermögen 1.210.094,78 114.700,81 39.897,82 0,00 1.284.897,77
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2014 Zugänge Abgänge Zuschreibung 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 248.301,10 0,00 0,00 0,00 248.301,10
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 75.247,63 25.721,00 0,00 0,00 100.968,63
  323.548,73 25.721,00 0,00 0,00 349.269,73
II. Sachanlagen          
1. Technische Anlagen und Maschinen 156.943,78 0,00 0,00 0,00 156.943,78
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 196.245,27 119.697,46 39.895,82 0,00 276.046,91
  353.189,05 119.697,46 39.895,82 0,00 432.990,69
Summe Anlagevermögen 676.737,78 145.418,46 39.895,82 0,00 782.260,42
Buchwerte
31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 47.016,00 65.297,00
  47.016,00 65.297,00
II. Sachanlagen    
1. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 455.621,35 468.060,00
  455.621,35 468.060,00
Summe Anlagevermögen 502.637,35 533.357,00

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