Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 105308
Vorher
Elektro Mahlecke GmbHElektro Mahlecke-Regener GmbH
Eingetragen
25.5.1993
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenEinzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Betrieb eines Elektro-Installationsgeschäftes, der Handel mit Installationsmaterial und Elektrogeräten sowie die Beratung auf elektrotechnischem Gebiet

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Mahlecke
seit 27.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

39108 Magdeburg, Gerhart-Hauptmann-Straße 58
25.650 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Mahlecke-Regener GmbH

Irxleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 30.407,73 29.904,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 411,00 860,00
II. Sachanlagen 29.511,00 28.559,00
III. Finanzanlagen 485,73 485,73
B. Umlaufvermögen 205.664,32 173.883,19
I. Vorräte 72.482,22 9.303,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.966,05 119.090,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.216,05 45.489,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.052,90 5.962,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 243.124,95 209.750,08

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 89.808,87 87.529,49
I. gezeichnetes Kapital 25.650,00 25.650,00
II. Gewinnvortrag 61.879,49 47.249,41
III. Jahresüberschuss 2.279,38 14.630,08
B. Rückstellungen 33.188,85 35.243,14
C. Verbindlichkeiten 120.127,23 86.977,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 243.124,95 209.750,08

Anhang


Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHBG nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Auf eine Abzinsung wurde verzichtet, da die Laufzeit ausnahmslos weniger als ein Jahr beträgt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf eine Abzinsung ist verzichtet worden, da die Laufzeit der unverzinslichen Verbindlichkeiten ausnahmslos weniger als ein Jahr beträgt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer gesonderten Aufstellung, die nicht Bestandteil des Jahresabschlusses ist, dargestellt.

Umlaufvermögen
Vorräte
Die Vorräte umfassen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Wertabschläge sind in angemessenem Umfang berücksichtigt worden.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Unter dieser Position werden Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 69,36 und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEuro 3,61 ausgewiesen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in Höhe von TEuro 5,86 auszuweisen.

flüssige Mittel
Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von TEuro 60,22 vorhanden.

Rechnungsabgrenzungsposten
Vorausgezahlte Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge, Darlehenszinsen, Aufwendungen für die Softwarepflege und Leasingsonderzahlungen sind abgegrenzt worden.

P A S S I V A
Gezeichnetes Kapital
Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital in unveränderter Höhe ausgewiesen.

Jahresüberschuss
Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres beträgt TEuro 2,28

Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen enthalten.


Verbindlichkeiten
Unter dieser Position werden Verbindlichkeiten in Höhe von TEuro 97,8 mit einer Laufzeit unter einem Jahr ausgewiesen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in Höhe von TEuro 22,4 auszuweisen.


Haftungsverhältnisse
bestehen nicht.

sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:   Herr Steffen Mahlecke
 - alleinvertretungsberechtigt -

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Irxleben, den   28. November 2011

Gez.         Steffen Mahlecke


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2011 festgestellt.

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