T.O.R. 220
GmbH i.L.
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
zum 31. 12. 2008
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
559.399,76 |
842.004,45 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
557.287,07 |
532.239,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
557.019,32 |
520.384,68 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.112,69 |
309.764,53 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
559.399,76 |
842.004,45 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
488.495,98 |
469.883,92 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
444.883,92 |
461.275,81 |
| III.
Jahresüberschuss |
18.612,06 |
-16.391,89 |
| B.
Rückstellungen |
70.517,03 |
367.670,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
386,75 |
4.450,53 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
386,75 |
4.450,53 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
559.399,76 |
842.004,45 |
Anhang
zum 31. 12. 2008
T.O.R. 220 GmbH i. L.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2008 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB,
des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages unter der
Beachtung der steuerlichen Bilanzierungsvorschriften
aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschafter haben zum 01.01.2008 die
Liquidation der Gesellschaft beschlossen und angemeldet.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim
Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 82522
eingetragen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Sachanlagevermögen ist am Bilanzstichtag nicht
vorhanden.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
angesetzt. Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen
gegenüber den beiden Gesellschaftern, welche mit 5,5%
verzinst wurden.
Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum
Stichtag.
Die
Steuerrückstellungen und sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle
ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbeitrag
angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
des Jahresabschlusses
1. Anlagevermögen
Abschreibungen wurden im Veranlagungszeitraum nicht
vorgenommen, da kein Sachanlagevermögen vorhanden war.
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Mieten/Betriebskosten wurden
mangels Werthaltigkeit ausgebucht.
3. Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen besteht aus Darlehen gegen
die Gesellschafter, welche mit 5,5% verzinst wurden.
Eine Kasse wurde nicht geführt.
Für die Bankbestände wurden
Kontoauszüge vorgelegt.
4.
Rückstellungen
Die Rückstellungen beinhalten die Tantiemen
für 2006, die Steuerrückstellungen für 2008
sowie Rückstellung für die Erstellung des
Jahresabschlusses und Steuererklärungen 2008.
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
bestehen nicht.
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Mieten/Betriebskosten
wurden mangels Werthaltigkeit ausgebucht.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
betreffen die in Rechnung gestellten Kosten für
Buchhaltung 2008 der Hausverwaltung.
7. Sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten bestehen keine.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Als Geschäftsführer bestellt war im
Geschäftsjahr:
Herr Hermann Reinhardt, Berlin
Herr Matthias Vetter, Berlin
Mitarbeiter
Mitarbeiter wurden im Geschäftsjahr nicht
beschäftigt.
Sonstige Pflichtangaben
Weitere Pflichtangaben sind unter Beachtung der
größenabhängigen Erleichterungen nach
§ 288 HGB nicht zu machen.
Berlin
Hermann
Reinhardt
Matthias
Vetter
Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 557.019,32 EUR.
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 520.384,68 EUR.
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