Deutsche Handwerker Zentrale GmbHLiquidiert

50171 Kerpen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 42552
Eingetragen
5.6.1998
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und laufende Verbesserung des "DHZ-Franchise-Systems", ein System zur Betreibung eines Ausstellungs- und Beratungsstudios und Schulungs-Centers für Handwerker sowie für Renovierungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Restaurierungstechniken zur Instandsetzung von Gebäuden sowie zur Beseitigung von Brand-, Wasser-, Sturmund Einbruchschäden sowie Schäden aller Art an Gebäuden Maschinen, Einrichtungen und Waren. Weiterhin die Gewährung von Lizenzen und Unterlizenzen für die vorgenannten Dienste unter dem eingetragenen Waren- und Dienstleistungszeichen "DHZ" sowie die Organisation der betrieblichen Einrichtungen, der Arbeitsläufe und des Kundenservices im Rahmen der Auftragsanbahnung, -annahme und abwicklung unter Berücksichtigung eines einheitlichen Qualitätsstandards durch einheitliches Qualitätssicherungs-System und Qualitätsmanagement. Die Unterhaltung eines zentralen Schulungs-Centers für die Entwicklung, Durchführung und Organisation von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen aller Art für Mitarbeiter aus dem Bereich Handwerk, Sanierung, Gewerbe und Versicherungswirtschaft, die Entwicklung und Anwendung von Marketing-, Akquisition- und Multimedia Systeme sowie die Unterhaltung eines Service-centers für spezielle Koordination und Beseitigung von Versicherungsschäden mit dem Ziel, neue Erkenntnisse und kostensparende Methoden bei der Aufnahme und Abwicklung von Versicherungsschäden zu erhalten und über das Schulungscenter weiterzuvermitteln. Schließlich die Betätigung als Werbe- und Anzeigen-Agentur für das "DHZ-System".

Historie

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Management

NameRolle
Achim Müllenmeister
seit 24.9.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsche Handwerker Zentrale GmbH

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.428,00 24.717,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 14.427,00 24.716,00
B. Umlaufvermögen 186.406,48 143.325,23
I. Vorräte 63.073,65 18.225,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.382,09 112.322,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.950,74 12.776,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.531,88 2.351,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 202.366,36 170.393,72

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 54.611,82 43.628,73
I. gezeichnetes Kapital 87.000,00 87.000,00
II. Verlustvortrag 43.371,27 -21.210,89
III. Jahresüberschuss 10.983,09 -64.582,16
B. Rückstellungen 3.000,00 3.197,21
C. Verbindlichkeiten 144.754,54 123.567,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 202.366,36 170.393,72

Anhang


für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung
erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben zum Jahresabschluss


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Achim Müllenmeister, Kaufmann.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.894,51 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.560,86 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2013 festgestellt.

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