Maisano GmbHLiquidiert

Kuthstraße 107, 51107 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 20739
Eingetragen
28.9.1990
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauMaurerarbeiten
Gegenstand
Fugerarbeiten, Trockenbauarbeiten und Kernbohrungen.

Historie

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Management

NameRolle
Marion Maisano
seit 1.7.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maisano GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 11,00 11,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 604,41 241,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.750,43 4.615,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.000,90 (Euro 4.390,99)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 245,58 5.600,42 5.126,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 179,00 120,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.352,69 6.173,12
20.143,11 16.287,06

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust -39.917,28 31.737,71
nicht gedeckter Fehlbetrag 14.352,69 -6.173,12
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 1.115,00 1.134,00
C. Verbindlichkeiten 19.028,11 15.153,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.867,78 (Euro 1.550,16)
20.143,11 16.287,06

 

Köln, den 18. November 2010

ANHANG

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zur Bilanz

Sonstige Pflichtangaben

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von einer Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden, da mit dem Gesellschafter, dessen Forderung wirtschaftlich Gesellschafterdarlehen entspricht, ein Rangrücktritt hinsichtlich des gewährten Darlehens vereinbart wurde.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Die Grundgliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Vorschriften der §§ 266 bzw. 275 HGB.

Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den Anschaffungskosten

Vorräte

Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und Waren wurden mittels Einzelfeststellung zu Anschaffungskosten, unfertige Leistungen mit den direkt zurechenbaren Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Liquide Mittel

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, sind mit den gezahlten Beträgen berücksichtigt.

Disagien sind in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ausgabe- und dem Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeiten unter Abzug planmäßiger Abschreibungen zur Verteilung über die Laufzeit der Verbindlichkeit angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit den danach erforderlichen Beträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und enthalten solche, die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, aber erst im neuen Geschäftsjahr fällig werden. Sie wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.564,59.

In den Bilanzgewinn wurde ein Verlustvortrag einbezogen in Höhe von € 31.737,71.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von € 17.160,33(VJ 13.602,90)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und besicherte Verbindlichkeiten bestanden nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige Verpflichtungen, Pfandrechte und Sicherheiten

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB und sonstigen Verpflichtungen, Pfandrechten und Sicherheiten.

Gesellschaftsorgane

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgendem Geschäftsführer vertreten:

 

Marion Maisano

Vorschüsse und/oder Kredite wurden Mitgliedern der Geschäftsführung im Geschäftsjahr nicht gewährt.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2010, wurde die Gesellschaft zum Ablauf des 30.06.2010 aufgelöst.

 

Köln, 22. November 2010

Marion Maisano

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