mfa GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 107269
Eingetragen
8.5.2007
Branche
Erbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen wie folgt: Ausführung von Arbeiten an Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen; Überwachung von haustechnischen Anlagen; Schleifen von Holzfußböden, Umzugsarbeiten und Getränkelieferdienst bis 3,5 t unter Ausschluss von "Transport im Güterverkehr"; Gebäudereinigung, Grünanlagenpflege, Winterdienst; Trockenbau; Tausch von Schließzylindern und Leuchtmitteln im Rahmen nichthandwerklicher Hausmeisterdienst; Vermittlung von Dienstleistungen folgender Gewerke: Maurer, Maler, Schlosser, Tischler, Elektro, Fussbodenleger, Dachdecker, Autolackierer und Architektur.

Historie

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Management

NameRolle
Holger Kaczmarek
seit 8.1.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Holger Kaczmarek
Berlin
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

mfa GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 9.376,00 11.009,00
I. Sachanlagen 9.376,00 11.009,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.376,00 11.009,00
B. Umlaufvermögen 33.054,85 39.467,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.231,66 9.603,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.043,61 9.067,45
2. sonstige Vermögensgegenstände 188,05 536,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.823,19 29.863,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.430,85 50.476,20

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 33.715,73 32.932,64
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 32,64 0,00
III. Jahresüberschuss 8.683,09 7.932,64
B. Rückstellungen 3.664,31 7.281,86
1. Steuerrückstellungen 2.664,31 6.481,86
2. sonstige Rückstellungen 1.000,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 5.050,81 10.261,70
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.160,09 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.890,72 10.261,70
davon aus Steuern 1.018,33 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.430,85 50.476,20

Anhang

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:


Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.


Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde nicht durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.


Im Jahr 2008 waren im Durchschnitt 1 Arbeitnehmer angestellt. Der Jahresumsatz betrug 62.138,61 €.


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