Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 223722
Eingetragen
8.6.1994
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Handel mit Betten und Textilien sowie die Vermietung von Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Karin, geb. Saur Thum
seit 30.10.2012
Geschäftsführer
Jochen Saur
seit 23.9.2009
Geschäftsführer
Ursel Saur
seit 23.9.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ursel Saur
Schlehenweg 8, 73257 Köngen
90.000 DM
50.00%
Jochen Saur
Neckarweg 13, 73257 Köngen
45.000 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Saur GmbH

Köngen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 20.453,27 35.541,17
I. Sachanlagen 20.453,27 21.606,27
II. Finanzanlagen 0,00 13.934,90
B. Umlaufvermögen 20.508,40 5.573,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.121,02 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 387,38 5.573,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 300,00 285,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.261,67 41.399,67

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 8.045,21 37.194,17
I. gezeichnetes Kapital 92.032,54 92.032,54
II. Verlustvortrag 83.987,33 52.895,75
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -1.942,62
B. Rückstellungen 750,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 32.466,46 3.455,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.261,67 41.399,67

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 18.530,53 .

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.590 0 0 0

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 92.032,54 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Gesellschafter sind über den Verbrauch des hälftigen Eigenkapitals informiert gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 14.299 4.198 0 3.455 3.455 0

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 10.101 ausgewiesen. Sie werden mit 3% verzinst.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung unterlag unverändert Frau Ursel Saur und Herrn Jochen Saur. Seit Oktober 2012 ist auch Frau Karin Thum zum Geschäftsführer bestellt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Das Ergebnis wurde am 07.11.2013 festgestellt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Köngen , den 07.11.2013

J. Saur, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.11.2013.

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