CargoCom Transport GmbHLiquidiert

Schulstraße 31, 37235 Hessisch Lichtenau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Eschwege HRB 2639
Eingetragen
10.4.2007
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrGüterbeförderung in der BinnenschifffahrtGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Transport von Gütern aller Art, national und international

Historie

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Management

NameRolle
Volker Letzing
seit 4.4.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

70.00% identifiziert30.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
M****** A*******
19.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Svend E. Sørensen Sjølund Aps
30.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Volker Letzing
Schulstr. 31, Hessisch Lichtenau
12.750 €
51.00%
Svend E. Sørensen Sjølund ApS
Denmark
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CargoCom Transport GmbH

Hessisch Lichtenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 979,00 1.314,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.525,00 3.058,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 259.341,96 178.005,64
2. sonstige Vermögensgegenstände 121.973,07 381.315,03 88.436,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.469,30 3.774,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.141,20 662,95
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.592,75 0,00
SUMME AKTIVA 458.022,28 275.251,88
Passivseite
31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag -38.447,76 0,00
IV. Jahresfehlbetrag -50.144,99 -38.447,76
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.592,75 0,00
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 76.740,60 103.016,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 76.740,60 (103.016,82)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 329.652,53 68.262,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 329.652,53 (68.262,62)
3. sonstige Verbindlichkeiten 51.629,15 458.022,28 92.420,20
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 37.191,05 (39.191,05)
- davon aus Steuern in EUR: 9.128,06 (2.323,46)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (721,81)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 51.629,15 (92.420,20)
SUMME PASSIVA 458.022,28 275.251,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Werte des Vorjahresabschlusses zum 31.12.2007 wurden unverändert in das neue Geschäftsjahr übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Finanzanlagen sind keine vorhanden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Bilanzberichtigung

Im Rahmen der Bilanzerstellungsarbeiten 2009 wurde festgestellt, dass bei der ursprünglichen Bilanz die Umsatzsteuererstattungsansprüche aus dem EU-Ausland nicht korrekt erfasst waren. Der Wertansatz wurde im Rahmen ber Bilnazberichtigung korrigiert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen 5 Mietverträge über LKW. Diese haben eine Laufzeit von jeweils einem Jahr, können aber seitens der Gesellschaft zum Monatsende aufgelöst werden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Volker Letzing, Hess.- Lichtenau.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Söhrewald, den 17. Dezember 2010

Volker Letzing, Geschäftsführer

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