Oberbrunner Design & Kommunikation GmbHLiquidiert

34317 Habichtswald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 12048
Vorher
AfD Agentur für Direktmarketing Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
20.6.2005
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenGrafik- und Kommunikationsdesign
Gegenstand
Planung und Durchführung von Werbekonzeptionen, insbesondere im Bereich des Direktmarketing.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Oberbrunner
seit 15.6.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

95.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Oberbrunner Design & Kommunikation GmbH

Habichtswald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 94.676,68 104.392,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
II. Sachanlagen 94.606,56 104.322,56
III. Finanzanlagen 63,12 63,12
B. Umlaufvermögen 189.811,92 72.322,41
I. Vorräte 7.255,00 6.726,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.624,96 65.269,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.931,96 327,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.317,19 12.473,62
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 41.484,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 287.805,79 230.672,71

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 59.252,82 72.314,10
I. gezeichnetes Kapital 48.572,73 48.572,73
II. Kapitalrücklage 13.071,44 13.071,44
III. Gewinnvortrag 10.669,93 -1.914,61
IV. Jahresfehlbetrag 13.061,28 -12.584,54
B. Rückstellungen 189.485,00 10.806,00
C. Verbindlichkeiten 39.067,97 147.552,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.894,86 137.899,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 287.805,79 230.672,71

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde wie im Vorjahr nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Dabei wurden die Bilanzierungsgrundsätze des § 42 GmbHG beachtet. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs nach § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vorschriften und Wahlrechte zur Bilanzierung und Bewertung wurden wie folgt angewandt:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-gegenstände werden zu Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt, die nach der linearen Methode ermittelt werden. Bei Zugängen im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung zeitanteilig ab dem Monat des Zugangs.

Die Posten des Finanzanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit den niedrigeren Werten am Abschlussstichtag angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben Material- und Fertigungseinzelkosten sowie Sonderkosten der Fertigung auch angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der durch die Fertigung veranlasste Wertverzehr des Anlagevermögens einbezogen. Beschädigte oder schwer marktgängige Vorräte werden auf den voraussichtlich zu realisierenden Wert abgewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Bei den Forderungen wird eine Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos vorgenommen.

Die Pensionsverpflichtungen werden mit dem nach versicherungsmathematischen Berechnungsverfahren Projected Unit Credit Methode, der Kölner Spezial Beratungs GmbH ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Zinssatz:  5,14%
erwartete Lohn- und
Gehaltssteigerungen: sind nicht zu berücksichtigen, weil bei Fälligkeit der Pensionsverpflichtung ein               Festbetrag gewährt wird
Sterbetafel:  Richttafel 2005 G von Klaus Heubeck Lizenz Heubeck-Richttafeln-GmbH, Köln

Die Rückdeckungsversicherung, die noch zum 31. Dezember 2010 bestand, wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2011 aufgelöst.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag, soweit notwendig wurden Abzinsungen vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten TEUR 1 (Vj. TEUR 14,9) gegenüber dem Alleingesellschafter. Hiervon betreffen TEUR 8,7 (Vj. TEUR 8,8) das Umsatzsteuerverrechnungskonto, TEUR 9,6 (Vorjahr TEUR 6,1) übrige Verbindlichkeiten.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
beträgt TEUR 39,1 (Vj. TEUR 147,5).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
beträgt TEUR 0,0 (Vj. TEUR 0,0).

4. sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren einschließlich Teilzeitbeschäftigte 7 Arbeitnehmer beschäftigt.
gewerbliche Mitarbeiter 3
kaufmännische Mitarbeiter 4

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war 2011

Herr Bernd Oberbrunner

Baunatal, den 22. August 2012
Der Geschäftsführer
Gez. Bernd Oberbrunner
Der Jahresabschluss wurde am 30. August 2012 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2012 festgestellt.

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