TS Motorradhandel GmbH

Geisental 4, 44805 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 7485
Eingetragen
15.10.2002
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Motorrädern und anderen Kraftfahrzeugen aller Art, mit Zubehör, Motorradbekleidung und Ersatzteilen sowie die Durchführung von Reparaturen und Änderungsarbeiten an Motorrädern und anderen Kraftfahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen sonstigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie kann auch andere Unternehmen neu errichten oder erwerben oder sich an solchen beteiligen und/oder deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Theodoros Tsarouchis
seit 6.10.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Theodoros Tsarouchis
Bochum
75.000 €
50.00%
Sahm Al Fourat El-Sayegh
Bochum
75.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TS Motorradhandel GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.404,00 11.898,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 8.401,00 11.895,00
B. Umlaufvermögen 3.051.656,35 2.570.708,33
I. Vorräte 2.582.066,68 2.132.550,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 450.795,79 404.721,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.313,57 3.313,57
davon gegen Gesellschafter 89.151,87 24.948,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.793,88 33.435,94
Aktiva 3.060.060,35 2.582.606,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 302.316,63 314.267,78
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Gewinnvortrag 164.267,78 112.197,93
III. Jahresfehlbetrag 11.951,15 -52.069,85
B. Rückstellungen 91.013,66 43.866,39
C. Verbindlichkeiten 2.666.730,06 2.224.472,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.658.272,15 2.207.898,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.457,91 16.574,16
Passiva 3.060.060,35 2.582.606,33

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der §§ 242 bis 256a und §§ 264 bis 288 HGB und den Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.
Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß HGB auf und hat ihren Jahresabschluss unter Inanspruchnahme von Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert:
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert.
Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden entsprechend ihrer vor­aussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen, wenn ein niedrigerer Wertansatz erforderlich ist. Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich pro rata temporis berücksichtigt. Soweit beim beweglichen Anlagevermögen die degressive Abschreibungsmethode angewendet wird, erfolgt der Übergang zu linear errechneten Beträgen, sobald diese höher liegen.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag bewertet.
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet; das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert.
Rückstellungen werden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Abschlusserstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Kurs zum Zeitpunkt des Entstehens erfasst und am Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2. Sonstige Angaben
Zusammensetzung der Organe
Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von Herrn Theodorus Tsarouchis ausgeübt. Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9 a) i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung
Der Geschäftsführer der Gesellschaft schlägt vor, das Jahresergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Bochum, 14.11.2024

gez.: Theodorus  Tsarouchis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2024 festgestellt.

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