Stammdaten

Register
Amtsgericht Landau HRB 32212
Vorher
Popovic Bau UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
5.12.2017
Branche
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauAlle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Geändert, nun: Gewerke wie Maurer und Betonbauer-, Fassadenisolierungen, Stuckateurarbeiten, Eisenflechter- und Estrichlegerarbeiten und Trockenbauarbeiten, Einbau von genormten Baufertigteilen (z. B. Fenster, Türen, Zargen, Regale) und Bodenleger-, Fliesen-, Plattenund Mosaiklegerarbeiten sowie der Import und Export von Baustoffen.

Historie

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Management

NameRolle
Svetozar Popovic
seit 5.12.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nordring 35 a, 76829 Landau i. d. Pfalz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Popovic Bau GmbH (vormals: Popovic Bau UG (haftungsbeschränkt))

Landau in der Pfalz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

111.214,40

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

10.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

306.569,99

III. Guthaben bei Kreditinstituten

4.727,58

186,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.222,00

Summe Aktiva

436.733,97

186,00



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

200,00

ausstehende Einlagen

-12.500,00

eingefordertes Kapital

12.500,00

II. Verlustvortrag

14,00

III. Jahresüberschuss

1.238,07

-14,00

13.724,07

186,00

B. Rückstellungen

9.640,00

C. Verbindlichkeiten

413.369,90

Summe Passiva

436.733,97

186,00

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Jahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265, 266 ff. HGB).

Beim Vergleich der Vorjahreszahlen ist zu beachten, dass im Vorjahr die Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen war und ein Rumpfgeschäftsjahr vom 25. Oktober bis 31. Dezember vorlag.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellkosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Gegenstandes (§ 253 I 1, III HGB).

Für Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der entsprechend § 6 II a EStG mit jeweils einem Fünftel im Geschäftsjahr und in den folgenden vier Geschäftsjahren aufgelöst wird.

Die in Ausführung befindlichen unfertigen Leistungen (Bauaufträge) sind je nach Fertigstellungsgrad mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der im Voraus geleisteten Zahlungen bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB), sofern die Abzinsung nicht von untergeordneter Bedeutung ist.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungswert bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Angaben zur Bilanz

Angaben zur Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 27.088,86 (i. Vj. EUR 0).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 314.684,84 (i. Vj. EUR 0).

Angaben zur Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 14.700,77 (i.Vj. EUR 0) und ist in den sonstige Vermögensgegenstände enthalten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2018 von Herrn Svetozar Popovic, Kaufmann, Landau in der Pfalz ausgeübt.

 

Landau in der Pfalz, den 25. Juli 2020

gez. Svetozar Popovic

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Juli 2020

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