Teuner-Analysentechnik GmbHLiquidiert

85419 Mauern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 129429
Eingetragen
27.1.2000
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektronischen und optischen GerätenHerstellung von PrüfmaschinenReparatur und Instandhaltung von Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Entwicklung, Vertrieb und Reparaturen von Elektronikperipherie im Laborbereich

Historie

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Management

NameRolle
Helga Maria Teuner
seit 3.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Teuner-Analysentechnik GmbH

Mauern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 29.036,50 37.760,00
I. Sachanlagen 29.036,50 37.760,00
B. Umlaufvermögen 289.081,51 365.649,91
I. Vorräte 19.391,81 19.113,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 216.376,51 304.412,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 174.523,16 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.313,19 42.123,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 34,56
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 43.017,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 361.135,90 403.444,47

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 320.602,13 260.007,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 25.255,00 0,00
III. Gewinnvortrag 235.007,94 206.311,53
IV. Jahresüberschuss 35.339,19 28.696,41
B. Rückstellungen 23.120,00 118.007,90
C. Verbindlichkeiten 17.413,77 25.428,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.413,77 25.428,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 361.135,90 403.444,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Teuner-Analysentechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Die in den Vorjahren gebildeten Bilanzpositionen "Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen" (Aktiva) und "Pensionsrückstellungen" (Passiva) sind nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) auf dem Konto "VermG Saldierung Pensionsrückstellung" als Ausweis auf der Aktivseite saldiert worden.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 17.413,77 (Vorjahr: Euro 25.428,63).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Markus Teuner

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 174.523,16 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 164.605,62 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2011 festgestellt.

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