Reha
5-Elemente GmbH
Frankfurt
am Main
(vormals:
Nürnberg)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.844,00 |
9.554,00 |
| I.
Sachanlagen |
8.844,00 |
9.554,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
8.844,00 |
9.554,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
16.374,94 |
14.640,41 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.937,36 |
1.049,67 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
8.937,36 |
1.049,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.510,50 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
7.437,58 |
13.590,74 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht
durch Vermögenseinlagen gedeckter
Verlustanteil |
5.384,52 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
30.603,46 |
24.194,41 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
3.950,75 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
21.011,32 |
27.224,87 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
9.373,20 |
-6.175,62 |
| Nachrichtlich:
nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) |
5.384,52 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
1.400,00 |
1.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
29.203,46 |
18.843,66 |
| 1.
sonstige Verbindlichkeiten |
29.203,46 |
18.843,66 |
| davon
aus Steuern |
2.667,85 |
5.510,42 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
533,83 |
| a.
gegenüber Gesellschaftern |
17.114,55 |
10.211,81 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
29.203,46 |
18.843,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
30.603,46 |
24.194,41 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
110.127,28 |
124.168,82 |
| 2.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
2.000,00 |
544,98 |
| 3.
Materialaufwand (GKV) |
9.281,12 |
2.199,12 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
2.568,32 |
2.199,12 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
6.712,80 |
0,00 |
| 4.
Personalaufwand (GKV) |
40.185,95 |
34.753,19 |
| a)
Löhne und Gehälter |
33.020,36 |
28.348,41 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
7.165,59 |
6.404,78 |
| 5.
Abschreibungen (GKV) |
2.188,99 |
2.156,00 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
2.188,99 |
2.156,00 |
| 6.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
69.726,04 |
79.406,27 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
75,29 |
23,60 |
| 8.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-9.330,11 |
6.175,62 |
| 9.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
43,09 |
0,00 |
| 10.
Jahresfehlbetrag |
9.373,20 |
-6.175,62 |
Anhang
zum Jahresabschluss für
Alte Anschrift: Neue Anschrift ab Okt. 2013:
Reha 5-Elemente GmbH Reha 5-Elemente GmbH
Laufertorgraben 8 Europaallee 149
90489 Nürnberg 60327 Frankfurt am Main
HRB23044- Amtsgericht Nürnberg HRB97563
Amtsgericht Frankfurt a. Main
· Bei der Erstellung des Jahresabschlusses
wurden die Bewertungsvorschriften des HGB beachtet unter
Berücksichtigung der GoB.
· Die Bewertung des Sachanlagevermögens
erfolgte zu AK bzw. HK unter Berücksichtigung
planmäßiger Abschreibungen.
· Immaterielle Wirtschaftsgüter wurden
mit den AK bilanziert und linear entsprechend der
Nutzungsdauer abgeschrieben.
· Rückstellungen wurden nach
handelsrechtlichen Vorschriften passiviert.
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
wurden gebildet, wenn mit einer Inanspruchnahme zum
Bilanzstichtag gerechnet werden muss.
· Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von 17.114,55 € bis zum
31.12.2018.
· Forderung gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von 1510,50 € bis 31.12.2018
· Der vertretungsberechtigte
Geschäftsführer ist Frau Xu Xu.
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