depocom Network GmbHLiquidiert

25421 Pinneberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 6129 PI
Vorher
GNS - Global Network Services GmbH
Eingetragen
20.6.2006
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
Gegenstand
Handel, Leasing, Miete und Vermittlung von EDV Hardware, Software und Zubehör sowie deren Wartung und damit zusammenhängende Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger.

Historie

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Management

NameRolle
Dina Thomsen
seit 20.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

depocom Network GmbH

Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.878,00 2.363,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.877,00 2.362,00
B. Umlaufvermögen 59.663,03 129.244,73
I. Vorräte 12.499,29 46.615,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.935,67 74.054,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.228,07 8.574,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 362,02 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 398.287,49 538.389,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 462.190,54 669.997,21

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.500,00 50.500,00
II. Verlustvortrag 588.889,48 738.813,36
III. Jahresüberschuss 140.101,99 149.923,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 398.287,49 538.389,48
B. Rückstellungen 2.300,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 459.890,54 667.697,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 383.996,76 541.603,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 462.190,54 669.997,21

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma

depocom Network GmbH,

Pinneberg

für das Geschäftsjahr 2013 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Gesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches einschließlich des Bilanzrechts-Modernisierungs-Gesetzes und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 XIII HGB nicht angegeben.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die für den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche wirtschaftliche bzw. betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurde eine entsprechende Poolabschreibung durchgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft unverändert geführt durch

Frau Dina Thomsen.

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

V. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: T€ 0).

 

Pinneberg, den 30.März 2015

gez. Dina Thomsen,Geschäftsführerin

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2013
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2013
Euro
Buchwert 31.12.2013
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögensgegenstände            
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 31.280,00 0,00 0,00 31.279,00 1,00 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 31.280,00 0,00 0,00 31.279,00 1,00 0,00
Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.082,93 3.000,80 0,00 7.206,73 3.877,00 1.485,80
Summe Sachanlagen 8.082,93 3.000,80 0,00 7.206,73 3.877,00 1.485,80
Summe Anlagevermögen 39.362,93 3.000,80 0,00 38.485,73 3.878,00 1.485,80

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2015 festgestellt.

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