Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 740845
Eingetragen
3.4.2012
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenElektroinstallationHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Ausführung und Installation von Elektroinstallationen, Industrieanlagen, TV/Satanlagen, Alarmanlagen und der Handel, Verkauf und Reparatur von Elektrogeräten aller Art, sowie Kundendienst für Elektroanlagen und Geräte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Schaumeier
seit 3.4.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bussardring 7/2, 74226 Nordheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Schaumeier GmbH

Nordheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 572,00 1.139,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 571,00 1.138,00
B. Umlaufvermögen 589.213,30 519.727,23
I. Vorräte 220.093,03 195.785,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.361,10 258.077,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.759,17 65.864,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 135,98 1.250,00
Aktiva 589.921,28 522.116,23

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 144.370,69 135.688,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 119.370,69 110.688,70
davon Gewinnvortrag 110.688,70 148.837,63
B. Rückstellungen 9.432,05 6.300,00
C. Verbindlichkeiten 436.118,54 380.127,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 436.118,54 380.127,53
Passiva 589.921,28 522.116,23

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Elektro Schaumeier GmbH hat ihren Sitz in Nordheim. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 740845 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 I HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung im Jahresabschluss zu verbessern, werden die Davon-Vermerke der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einheitlich im Anhang gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Änderungen in den Bewertungsmethoden einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten mit Auswirkungen auf die durch den Jahresabschluss vermittelte Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergaben sich nicht.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit Bestandsrisiken durch überdurchschnittliche Lagerdauer oder geminderte Verwendbarkeit vorlagen, sind Abwertungen in ausreichendem Umfang vorgenommen worden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Unser gezeichnetes Kapital lautet auf EUR 25.000,00.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt EUR 119.370,69 (Vorjahr: TEUR 111).

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  EUR 436.118,54 (Vorjahr: TEUR 380)
Restlaufzeit mehr als ein Jahr:  EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)
Restlaufzeit größer 5 Jahre:  EUR 0,00

Die Lieferverbindlichkeiten unterliegen den üblichen Eigentumsvorbehalten.

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 3.250,19 (Vorjahr: TEUR 2) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen


< 1 Jahr
> 1 Jahr
> 5 Jahre

TEUR
TEUR
TEUR
aus Miet- und Leasingverträgen
21
6
0
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen
8
0
0


V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind in Höhe von EUR 7.437,90 (Vorjahr: TEUR 7) Aufwendungen für Altersversorgung enthalten.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 6 Arbeitnehmer beschäftigt.

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
EUR
Stand bisheriger Kredite
10.624,90
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0
Neuvergaben im Berichtsjahr
106,25
=  neuer Kreditbestand
10.731,15

 
Der Zinssatz des Darlehens beträgt 1 %

 

Nordheim, den 11. Dezember 2024

gez. Thomas Schaumeier, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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