Stadelmaier GmbHLiquidiert

Austraße 60, 71642 Ludwigsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 201222
Eingetragen
7.12.1977
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten Stoffen
Gegenstand
Mechanische Bearbeitung von Werkstoffen aller Art sowie der Werkzeug- und Apparatebau

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
W***** S**********
0.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Walter Stadelmaier
Vorschnittstr. 13, Ludwigsburg-Neckarweihingen
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stadelmaier GmbH

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 52.529,69 55.877,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 9.669,59 11.800,33
III. Finanzanlagen 42.858,10 44.075,00
B. Umlaufvermögen 836.729,60 848.717,55
I. Vorräte 6.730,50 2.940,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 827.918,13 844.575,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 746.912,44 728.272,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.080,97 1.202,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.358,09 1.466,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 890.617,38 906.061,35

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 762.886,35 726.773,20
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 701.208,61 734.210,14
III. Jahresüberschuss 36.113,15 -33.001,53
B. Rückstellungen 69.758,00 96.087,00
C. Verbindlichkeiten 57.973,03 83.201,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.973,03 83.201,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 890.617,38 906.061,35

Anhang

1. Angaben zur Form der Darstellung von

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.1 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

1.1.1 Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 II S.2 HGB)

Vermögenslage:

Es liegen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen im Rahmen des üblichen kaufmännischen Geschäftsbetriebes vor.

1.1.2 Gliederung (§ 265 I S.2 HGB)

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

1.2 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

1.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 II Nr. 1 HGB)

1.2.1.1 Bilanzierungsmethoden ( § 246 bis § 251 HGB)

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

3) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bebestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

5) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

6) Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

1.2.1.2 Bewertungsmethoden

1) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

2) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

3) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

4) Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.

5) Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind auf den Börsen- oder Marktpreis abgeschrieben worden. War ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar, so ist auf den beizulegenden Wert abgeschrieben worden.

Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Schätzung sind nicht vorgenommen worden.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr erwartet wird, sind mit dem Barwert angesetzt worden.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

6) Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

7) Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

2.1.1 Anlagespiegel

  Ansch.- kosten Zugänge Abgänge AfA kum. AfA Buchwert GJ
Immaterielle Vermögensgegenstände            
Software 8.242,90 0,00 0,00 8.240,90 0,00 2,00
Technische Anlagen und Maschinen            
Maschinen 911.077,61 0,00 0,00 909.558,61 1.807,74 1.519,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung            
PKW 31.823,41 0,00 0,00 31.820,90 0,00 2,51
Sonstige Transportmittel 10.190,71 0,00 0,00 10.186,20 0,00 4,51
Werkzeuge 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Büroeinrichtung 6.273,13 0,00 0,00 6.265,07 37,00 8,06
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 16.306,45 0,00 0,00 15.533,45 138,00 773,00
Betriebsausstattung 20.681,48 674,10 0,00 19.630,07 528,10 1.725,51
Geschäftsausstattung 32.410,15 0,00 0,00 32.393,15 34,00 17,00
GWG 16.644,90 1.310,23 0,00 17.955,13 1.310,23 0,00
GWG-Sammelposten 1.294,97 0,00 0,00 674,97 260,00 620,00
  1.059.945,71 1.984,33 0,00 1.052.258,45 4.115,07 9.671,59

2.1.3 Bilanzpositionen

Die Bilanzpositionen sind im Erläuterungsbericht dargestellt.

2.1.4 Haftungsverhältnisse i.S. § 251 (§ 268 VII)

Die Haftungsverhältnisse sind im Erläuterungsbericht dargestellt.

2.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus vorstehendem Bericht.

3. Sonstige Angaben

3.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen ( § 285 Nr. 3)

Es liegen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen im Rahmen des üblichen kaufmännischen Geschäftsbetriebes vor.

3.2. Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl ( § 285 Nr. 7) ohne GF

- Angestellte 0
- Gewerbliche Arbeiter 1
- Auszubildende 0
  1

3.3 Organe

3.3.1 Zusammensetzung ( § 285 Nr. 10)

Mitglieder der Geschäftsführung

Name Vorname
Stadelmaier Walter

 

Ludwigsburg, den 11. April 2012

Walter Stadelmaier

Unterzeichnung nach § 245 HGB

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 733.237,17 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 715.150,99 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2012 festgestellt.

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