HOCO Teppiche GmbHLiquidiert

17291 Prenzlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 1859
Eingetragen
14.5.1992
Branche
Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenGroßhandel mit Tapeten und Bodenbelägen (ohne Teppiche)Großhandel mit Textilien
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel, Im- und Export von Teppichen, Auslegeware und Teppichzubehör

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Schwarz
seit 15.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

HOCO Teppiche GmbH

Burg Stargard

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.662,00 3.894,00
I. Sachanlagen 2.662,00 3.894,00
B. Umlaufvermögen 409.486,71 403.056,50
I. Vorräte 320.853,50 301.126,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.823,38 15.596,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.809,83 86.334,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 868,48 427,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 413.017,19 407.377,56

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 172.511,74 139.169,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 2.752,48 2.752,48
III. Gewinnvortrag 144.194,67 110.852,77
davon Gewinnvortrag 110.852,77 76.117,57
B. Rückstellungen 13.704,00 14.902,70
C. Verbindlichkeiten 226.801,45 253.305,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 226.801,45 253.305,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 413.017,19 407.377,56

Anhang


für das Geschäftsjahr 2009  
1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Der Jahresabschluss der HOCO Teppiche GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs und
Bewertungsmethoden des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, oder zum niedrigeren Tageswert am Bilanzstichtag angesetzt. Hierbei werden alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Beurteilung des Zustandes der Vorräte, sowie der dadurch bedingten Risiken, erfolgt anhand der Angaben des Mandanten.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von Euro 25.564,59 wird gehalten von

Herrn Jürgen Schwarz.

3. Erläuterungen zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Festgestellt wird der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 33.341,90 .
Dieser soll zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
( Euro 110.852,77 ) in Höhe von Euro   144.194,67 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Kalenderjahr durch Herrn Jürgen Schwarz wahrgenommen.

Anlagespiegel

 
 
Anschaffungs-
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
 
 
kosten
 
 
 
 
 
01.01.2009
 
 
 
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
0380
Sonstige Transport-
mittel
3.834,69
 
 
 
0400
Betriebsausstattung
1.944,19
 
 
 
0410
Geschäftsaus-
stattung
10.862,94
 
 
 
0480
Geringwertige Wirt-
schaftsgüter
3.678,48
 
 
 
0485
Geringwertige WG
Sammelposten
728,35
 
 
 
 
 
21.048,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kumulierte
Zuschreibungen
Buchwert
 
 
Abschreibungen
 
31.12.2009
 
 
31.12.2009
 
 
 
 
Euro
Euro
Euro
0380
Sonstige Transport-
mittel
3.833,69
 
1,00
0400
Betriebsausstattung
1.824,19
 
120,00
0410
Geschäftsaus-
stattung
8.782,44
 
2.080,50
0480
Geringwertige Wirt-
schaftsgüter
3.677,98
 
0,50
0485
Geringwertige WG
Sammelposten
268,35
 
460,00
 
 
18.386,65
 
2.662,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 129.749,70 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 169.749,70 EUR.

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