Solar Betzweiler GmbHLiquidiert

22763 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 61336
Vorher
Blitz D09-zwei-sechs-neun GmbHSojitz Solar Betzweiler GmbH
Eingetragen
7.7.2009
Branche
Großhandel mit PhotovoltaikmodulenHerstellung von Solarzellen und SolarmodulenElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne Verteilung
Gegenstand
Erwerb, Betrieb und Veräußerung von Solarparks und sonstigen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Solar Betzweiler GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

4.799.709,00

5.239.377,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

48.231,62

50.432,55

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

106.665,18

673.389,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten

138.981,02

161.342,27

Summe Aktiva

5.093.586,82

6.124.541,05



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

296.475,52

296.475,52

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

635.700,87

1.120.630,96

B. Rückstellungen

890.567,71

751.369,00

C. Verbindlichkeiten

3.245.842,72

3.931.065,57

Summe Passiva

5.093.586,82

6.124.541,05

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Solar Betzweiler GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 61336).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie auch im Vorjahr, eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Disagio für ein Bankdarlehen in Höhe von € 129.762,62 (Vorjahr € 150.524,78) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft Ausschüttungen aus dem Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt € 800.000,00 an die Soloriens Deutschland GmbH vorgenommen.
In dem Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 1.120.630,96 (Vorjahr
€ 952.475,89) enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für den Rückbau der Solaranlage sowie Kosten für Jahresabschluss und Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2018

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 3.244.048,00

€ 519.056,00

€ 648.768,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 1.794,72

€ 1.794,72

€ 0,00

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 3.928.877,03

€ 684.829,03

€ 1.167.824,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 2.188,54

€ 2.188,54

€ 0,00


Sonstige Angaben

Nachtragsbericht
Nach dem Abschlussstichtag am 31.12.2018 habe sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung
ergeben.

Organe
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im abgelaufenen Wirtschaftsjahr:
Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Dr. Lars Levien, Hamburg Kaufmann
Olivier Cyril Walter Kobel, Zürich Kaufmann

 

Hamburg, den 23. Mai 2019

gez. Dr. Lars Levien, Olivier C.W. Kobel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Juni 2019

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