TSA & B Werbeagentur GmbH

Lagerstraße 17, 20357 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 62232
Eingetragen
5.9.1994
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und Bekleidungszubehör
Gegenstand
Durchführung von Werbemaßnahmen aller Art sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Hauke Andresen
seit 6.8.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stephanie Andresen
Rellingen
22.100 €
85.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TSA & B Werbeagentur GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.641,00 3.735,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 253,00 1.217,00
II. Sachanlagen 2.388,00 2.518,00
B. Umlaufvermögen 94.654,87 62.523,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.830,14 17.124,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 668,16 738,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.824,73 45.399,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 158,72 288,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.454,59 66.547,79

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 60.629,93 39.083,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 13.518,93 -7.371,48
III. Jahresüberschuss 21.546,41 20.890,41
B. Rückstellungen 2.925,00 2.625,00
C. Verbindlichkeiten 33.899,66 24.839,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.454,59 66.547,79

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.


Bilanzierungsmethoden


Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.


Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.


Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.



Bewertungsmethoden


Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:


Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.


Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt ebenfalls mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. In der Regel kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Bewegliche geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Es wird im gleichen Jahr ein Abgang unterstellt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.


Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.


Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Erläuterungen zur Bilanz


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von € 668,16 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr


Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 33.899,66 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.


Organe der Gesellschaft


Geschäftsführung


Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:


Herr Hauke Andresen, Kaufmann, Rellingen








Feststellung des Jahresabschlusses


Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18. Juli 2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.


Hamburg, den 14. August 2012





TSA & B Werbeagentur GmbH

Die Geschäftsführung




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