Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 9919
Vorher
Hans-Dieter Förster GmbH
Eingetragen
14.1.2003
Branche
Einzelhandel mit BüchernGroßhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
ist der Verkauf von Reisen, der Handel mit Zeitschriften und Büchern, Schreibwaren, Kaffee, Fotoartikeln, Geschenkartikeln und Tabakwaren, ferner die Erfüllung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der "Westdeutsche Lotterie GmbH & Co."

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jens Förster
seit 3.2.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hünxe
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Förster GmbH

Hünxe (vormals: Dinslaken)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 134.456,17 110.950,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.078,00 18.428,50
II. Sachanlagen 118.939,00 92.090,00
III. Finanzanlagen 439,17 431,99
B. Umlaufvermögen 308.561,30 348.540,37
I. Vorräte 150.700,57 188.432,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 146.639,33 105.299,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.125,77 4.125,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.221,40 54.808,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 859,35 2.250,30
Aktiva 443.876,82 461.741,16

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 99.248,47 135.079,15
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 101.279,15 130.225,67
III. Jahresfehlbetrag 28.030,68 21.146,52
B. Rückstellungen 11.606,05 7.048,19
C. Verbindlichkeiten 332.279,91 314.417,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 191.479,23 149.974,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 140.800,68 164.442,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 742,39 5.196,68
Passiva 443.876,82 461.741,16

Anhang

zum

31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Förster GmbH hat ihren Sitz in Dinslaken und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Duisburg unter der Register-Nr. HRB 9919.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften aus­gerichtet.

Ent­geltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über 10 Jahre abgeschrieben. Der aktivierte Firmenwert resultiert aus dem Kauf der Betriebsstätte in Bocholt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde nach kaufmännischen Gesichtspunkten auf 10 Jahre geschätzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbe­dingter Abschreibungen bewertet. Für die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde von der Bewertungs­freiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nut­zungsdauer.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Bei den Vorräten werden die Roh- und Betriebsstoffe sowie die Waren zu Anschaffungskosten bzw. den niedri­geren Wiederbeschaffungskosten angesetzt. Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch die Bildung von Pauschal- und Einzelwertberichtungen Rechnung getragen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalbetrag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen/Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, so­weit sie Aufwand/Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 58.712,48 € enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.
Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 41.898,19 €

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

5. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20.

 

Dinslaken, den 28.12.2023

gez. Jens Förster

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2023 festgestellt.

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