Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 766259
Vorher
HCZ Romaniello GmbH
Eingetragen
28.8.2018
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Betrieb eines Handwerksmeisterbetriebs als Installateur und Heizungsbaumeister.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Domenico Romaniello
seit 23.6.2023
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

74354 Besigheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Romaniello GmbH

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 199.330,00 169.807,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.394,00 2.378,00
II. Sachanlagen 197.936,00 167.429,00
B. Umlaufvermögen 687.777,48 509.495,47
I. Vorräte 2.500,00 18.500,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 342.387,58 236.268,83
davon gegen Gesellschafter 0,00 10.828,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 342.889,90 254.726,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 429,60
Aktiva 887.107,48 679.732,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 530.247,72 360.236,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 335.236,16 195.243,65
III. Jahresüberschuss 170.011,56 139.992,51
B. Rückstellungen 119.965,73 146.636,31
C. Verbindlichkeiten 236.894,03 172.859,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 152.905,69 85.047,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 83.988,34 87.811,70
davon gegenüber Gesellschaftern 18.435,47  
Passiva 887.107,48 679.732,07

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 sind die Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB angewandt worden. Die vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind unter der Bilanz ausgewiesen.

Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 252 Absatz 1 HGB, sowie die besonderen Vorschriften der §§ 279 bis 283 HGB beachtet worden.

Erläuterungen zur Bilanz  -  Aktivseite

Anlagevermögen

Sachanlagen

Bei den Sachanlagen erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten (zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich in Anspruch genommene Lieferantenskonti) oder zu Herstellungskosten, bei Sachanlagegegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die steuerrechtlich zulässigen Abschreibungen sind in Anspruch genommen worden.

Die Abgänge werden bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens abgeschrieben und mit dem Restbuchwert des Abgangsmonats (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen) ausgebucht. Die Buchgewinne oder Buchverluste sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge" oder "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entweder nach der linearen Methode oder nach der degressiven Methode, mit steuerlich zulässigen Sätzen. Von der degressiven zur linearen Abschreibung wird übergegangen, wenn sich dadurch eine höhere Abschreibung ergibt. Die den planmäßigen Abschreibungen zugrundeliegenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und die jeweils angewandte Abschreibungsmethode ist für jeden einzelnen Gegenstand des Anlagevermögens aus dem Abschreibungsverzeichnis in der Anlage zur Bilanz ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Forderungen sind höchstens mit dem Nennwert bzw. dem Barwert angesetzt.

Liquide Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für geleistete Vorauszahlungen wurden Rechnungsabgrenzungsposten zum Barwert gebildet.

Erläuterungen zur Bilanz  -  Passivseite

Rückstellungen

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen Rechnung getragen. Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt. Und mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag bewertet.

Art der Rückstellung
Stand zum
Stand zum
Änderung ggü.


31.12.2023
31.12.2022
d. Vorjahr in


TEuro
TEuro
TEuro
%
Steuerrückstellungen
34,7
74,1
-39,4
-53,2
Gewerbesteuer
16,3
17,4
-1,1
-6,3
Körperschaftsteuer
18,4
22,7
-4,3
-18,9
sonstige Steuerrückstellungen
0,0
34,0
-34,0
-100,0
Sonstige Rückstellungen
85,3
72,6
12,7
17,5
Abschluss- und Prüfungskosten
5,0
5,0
0,0
0,0
sonstige Rückstellungen
80,3
67,6
12,7
18,8
Rückstellungen gesamt
120,0
146,7
-26,7
-18,2



Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der folgende Verbindlichkeitenspiegel zum Bilanzstichtag zeigt die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten, getrennt nach den Restlaufzeiten der Rückzahlungsbeträge und die Art und Form der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Gesamtbeträge:

Ergänzende Pflichtangaben

Haftsumme

Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt € 25.000,00.

Geschäftsführung

Während des gesammten Wirtschaftsjahres war Herr Raffaele Romaniello Geschäftsführer. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Vom Schutzrecht nach § 286 HGB bezüglich der Vergütung der Geschäftsführungsorgane wird Gebrauch gemacht.

Beteiligungsliste

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes erfolgt gesondert und wird beim Stuttgart hinterlegt.

 

Ludwigsburg, den 17.10.2024

Raffaele Romaniello
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2024 festgestellt.

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