SUNSELEX GmbH solar resourcesLiquidiert

Am Dorfplatz 4, 04838 Zschepplin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 24721
Eingetragen
3.2.2009
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenErbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
Beschäftigung und Verwaltung von Personal und Erbringung von Personaldiensten sowie Buchhaltungsdienstleistungen in Bezug auf die SUNSELEX GmbH solar energy systems oder mit dieser iSv. §§ 15ff AktG analog verbundenen Unternehmen (SUNSELEX-Grupppe) mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
SUNSELEX GmbH solar energy systems
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUNSELEX GmbH solar resources

Zschepplin (Krippehna)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 660,00 881,00
I. Sachanlagen 660,00 881,00
B. Umlaufvermögen 2.962.611,33 840.071,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.911.602,60 592.289,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.008,73 247.781,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.963.271,33 840.952,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 260.983,50 134.672,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 109.672,20 0,00
III. Jahresüberschuss 126.311,30 109.672,20
B. Rückstellungen 299.664,63 279.234,77
C. Verbindlichkeiten 2.402.623,20 427.045,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.402.623,20 427.045,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.963.271,33 840.952,31

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SUNSELEX GmbH solar resources wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen in der Bilanz mit € 2.910.507,45. Darin enthalten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 2.910.507,45

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Bilanz mit € 1.867.849,44. Darin enthalten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. € 7.491,92.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.
 

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  Karlheinz Lofner


 

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 

Ausleihungen
0,00
Forderungen
2.910.507,5
Verbindlichkeiten
1.241.468,9


 

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

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