Fassadentechnik Remse GmbH

Forststraße 52, 08373 Remse, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 20850
Vorher
PROFATEC GmbH
Eingetragen
10.9.2003
Branche
Großhandel mit FlachglasTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und Bauelementen
Gegenstand
Vertrieb von Bautenschutzelementen aller Art, Fassaden, Gerüstverleih sowie Handel mit Dacheindeckungsbaustoffen, ferner Einbau von Bautenschutzelementen, Fassaden sowie Dacheindeckungen je als Regieunternehmer durch Subunternehmer

Historie

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Management

NameRolle
Peter Höfer
seit 3.3.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

PROFATEC GmbH

Remse

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 70.510,00 85.266,00
I. Sachanlagen 70.510,00 85.266,00
B. Umlaufvermögen 58.718,43 114.441,27
I. Vorräte 24.923,31 37.807,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.765,38 38.588,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.600,00 1.482,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29,74 38.046,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.315,54 12.368,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.543,97 212.075,76

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 18.585,86 53.023,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 12.448,06
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 15.575,11
IV. Bilanzverlust 6.414,14 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 18.000,00
C. Rückstellungen 18.145,00 27.485,28
D. Verbindlichkeiten 99.813,11 113.567,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 60.156,48 58.112,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.543,97 212.075,76

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der PROFATEC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der PROFATEC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und deren Besicherung ergibt sich aus folgender Übersicht:

                                            Gesamt                 bis zu von mehr als Art der
                                                                          1 Jahr               5 Jahren          Sicherheit
______________________________________________________________________________________

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten     56.553,62           15.798,24          0,00            Sicherungsübereignung
   

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen                      21.690,22            21.690,22          0,00            Eigentumsvorbehalte
                                                                                                                        (teilweise)


Sonstige
Verbindlichkeiten                   21.569,27            21.569,27            0,00             -

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist ersichtlich aus dem nachfolgend dargestellten Bruttoanlagenspiegel:

Sonderposten mit Rücklageanteil
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Der Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 7g Abs. 3 und 7 EStG wurde für geplante Investitionen gebildet.

Die Rücklagen aus dem Wirtschaftsjahr 2006 wurden in voller Höhe aufgelöst.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2007:

Stand 01.01.2007: 18.000,00  Euro

Auflösung: 18.000,00  Euro

Einstellung:   0,00  Euro

Stand 31.12.2007: 0,00  Euro

Gewinnvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Gewinnverwendung aufgestellt.

Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Arne Höfer  ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 0,00  Euro

Forderungen 0,00  Euro

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Remse, den 01.04.2008


                                                                                                    _____________________________
                                                                                                                     Arne Höfer
                                                                                                                                           

Anlagespiegel



 
 
AHK
Zugänge
 
Umbuchungen
Kum. Abschreib.
 
Buchwert
 
 
01.01.2007
Abgänge
-
 
Zuschreibungen
-
31.12.2007
 
 
Euro
Euro
 
Euro
Euro
 
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
 
1.
technische Anlagen und
Maschinen
14.827,77
 
 
 
9.443,77
 
5.384,00
2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
87.481,45
5.900,40
165,63


  -
 
 
28.090,22
 
65.126,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
102.309,22
5.900,40
 
 
37.533,99
 
70.510,00
 
 
 
165,63
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

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