BVS Bürosysteme GmbHLiquidiert

55543 Bad Kreuznach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 1865
Eingetragen
30.1.1981
Branche
Herstellung von BüromöbelnGroßhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Vertrieb sowie der technische Service einschliesslich Reparaturen von Büromaschinen sowie der Verkauf und Service von Büromöbel, Bürositzmöbel, Büromaschinenzubehör. Bürobedarf -und Büroorganisationsmittel.

Historie

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Management

NameRolle
Harald Jochum
seit 21.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BVS Bürosysteme GmbH

Bad Kreuznach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA
31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 668.335,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
13.494,00
II. Sachanlagen 654.841,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 273.821,57
I. Vorräte 64.465,34
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
207.649,76
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1.706,47
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
291.061,05
SUMME Aktiva 1.233.217,62
PASSIVA
31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00
II. Bilanzverlust -321.061,05
davon nicht gedeckt 291.061,05
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 291.061,05
B. RÜCKSTELLUNGEN 8.250,00
C. VERBINDLICHKEITEN 1.182.775,16
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
1.182.775,16
davon gegen Gesellschafter 63.888,32
davon aus Steuern 2.980,67
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
477,14
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 42.192,46
SUMME Passiva 1.233.217,62

Anhang

Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB )

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten, die durch planmäßige lineare Abschreibungen gemindert wurden. Die Abschreibungen wurden zeitanteilig vorgenommen.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Wirtschaftsjahr angeschafft wurden, wurde von der Bewertungsfreiheit des § 6 Absatz 2 EStG Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt. Im Geschäftsjahr wurden Wertberichtigungen auf Forderungen in erforderlichem Umfang vorgenommen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gezahlte Beträge mit dem Nennwert erfasst, die als Aufwand dem auf den Bilanzstichtag folgenden Kalenderjahr zuzuordnen sind.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit der erforderlichen Sorgfalt und in ausreichender Höhe gebildet. Sie enthalten - nach den uns gegebenen Erklärungen - alle hierunter auszuweisenden Verpflichtungen in der Höhe, die nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Beträgen, mit denen die Schulden zu begleichen sind.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vereinnahmte Beträge mit dem Nennwert erfasst, die als Ertrag dem auf den Bilanzstichtag folgenden Kalenderjahr zuzuordnen sind.

Angabe der Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Absatz 2 Nr. 3 HGB)

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB wurden angewendet.

Angaben der Mitglieder der Geschäftsführung

(§ 285 Nr. 10 HGB)

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2007 vertreten durch Herrn Harald Jochum, Kaufmann.

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

(§ 268 Absatz 4 HGB)

Im Bilanzposten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 67.072,99 enthalten.

Ergebnisvortrag

(§ 268 Absatz 1 HGB)

Der in den Bilanzverlust einbezogene Verlustvortrag beträgt EUR 295.427,05.

Bad Kreuznach, den 22.04.2009

gez. Harald Jochum

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