Aestheticform Medical GmbHLiquidiert

67655 Kaiserslautern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 30409
Eingetragen
28.6.2004
Branche
Arztpraxen für AllgemeinmedizinAmbulante PflegediensteHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung der ambulanten Heilkunde am Menschen mittels angestellter Ärzte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Aestheticform Medical GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 34.742,00 47.460,00
I. Sachanlagen 34.742,00 47.460,00
B. Umlaufvermögen 27.062,14 22.042,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.399,12 21.168,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.663,02 873,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 466,55 430,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.582,77 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.853,46 69.933,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 13.812,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 608,33 608,33
III. Verlustvortrag 11.796,11 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 15.394,99 11.796,11
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.582,77 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 61.853,46 54.121,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.331,44 35.608,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.853,46 69.933,24

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Aestheticform Medical GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird Gebrauch gemacht.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde steuerrechtlich ein Sammelposten gebildet. Handelsrechtlich wurde dieser Sammelposten aufgrund der untergeordneten Bedeutung übernommen. Der Sammelposten wird über die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Divisenkassamittelkurs.


Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.


Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Divisenkassamittelkurs.


Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.



Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.


Die sonstigen Rückstellungen sind für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten.


Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.


Sonstige Angaben


Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer € 12.948,06; die Forderungen werden mit 4 % p. a. verzinst.


Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften.


Zu den Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:


Dr. Andreas Peterson, Geschäftsführer

Die bestehende bilanzielle Überschuldung in Höhe von € 1.582,77 hat zu keinem Zeitpunkt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr zu einer insolvenzrechtlichen Überschuldung geführt.



Kaiserslautern, 05. August 2011



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sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2011 festgestellt.

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