Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 147030
Vorher
fentus 78. GmbH
Eingetragen
27.6.2017
Branche
Wärme- und KältehandelBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Berichtigung zum Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, Vermarktung, Vermittlung und Platzierung innovativer Produkte und Dienstleistungen im Energiebereich, insbesondere die Erzeugung, der Erwerb, die Veräußerung oder Vermittlung von Energie.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (12)

NameAnteil
Heiko von Tschischwitz
32.21%
5.13%
5.13%

Ungelöste Beteiligungen (4)

Gesellschafter
Beta

9 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 9 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
In Flagranti Beteiligungen GmbH
Germany
44.404 €
32.21%
Prof. Dr. Rolfes Beteiligungen 1 GmbH
Germany
35.340 €
25.63%
Escaso GbR
Germany
32.215 €
23.37%
Eneco Smart Energy B.V.
Netherlands
6.250 €
4.53%
fentus 79. GmbH
Germany
5.457 €
3.96%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

enyway GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 59.778,00 78.718,00
I. Sachanlagen 31.778,00 50.718,00
II. Finanzanlagen 28.000,00 28.000,00
B. Umlaufvermögen 2.475.605,06 1.630.017,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 765.011,74 434.010,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.710.593,32 1.196.006,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.150,95 36.168,78
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.134.342,73 3.170.895,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 7.678.876,74 4.915.799,80

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 168.786,00 125.000,00
II. Kapitalrücklage 9.356.214,00 5.400.000,00
III. Verlustvortrag 8.695.895,42 2.061.673,18
IV. Jahresfehlbetrag 5.963.447,31 6.634.222,24
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.134.342,73 3.170.895,42
B. Rückstellungen 219.459,16 99.142,93
C. Verbindlichkeiten 7.459.417,58 4.816.656,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.008.066,36 493.037,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.451.351,22 4.323.618,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 7.678.876,74 4.915.799,80

Anhang

 
enyway GmbH, Hamburg

 Anhang für das Geschäftsjahr 2019

 
I. Allgemeine Angaben

Die enyway GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Hamburg, unter Registernummer HRB 147030 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019  ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und § 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanz­richt­linie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes sowie der Grundsätze ordnungs­mäßiger Buchführung aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größen­abhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag ein negatives Eigenkapital aus. Sie ist daher bilanziell überschuldet. Nach § 19 Abs. 2 InsO liegt eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne nicht vor, wenn die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose aus, zudem sind die Gesellschafterdarlehen mit einer Rangrücktrittsvereinbarung im Umfang von T€ 5.600 versehen. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt daher unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip).

Die Gesellschaft ist durch die Covid19-Pandemie nicht wesentlich beeinflusst und entwickelt sich weitestgehend plangemäß.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rückstellungen sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgen nach betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 bis 7 Jahre) unter Verwendung der linearen Methode.

Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abge­schrieben.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde ein Sammel­posten gebil­det der im Jahr des Zugangs linear mit 20% abgeschrieben wird.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019 wird gesondert im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2019 sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

 
IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:
  

 
Restlaufzeit
bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
ein bis fünf
Jahre
Restlaufzeit
über
fünf Jahre
 
€     
€     
€     
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge
294.000,00
17.150,00
0,00
 Business Outsourcing-Vereinbarung
270.000,00
0,00
0,00
 IT-Verträge
68.245,68
12.648,42
0,00
 
632.245,68
29.798,42
0,00



Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 46 Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Herr Achim Dombrowski (bis 12. August 2019)

Herr Achim Dombrowski (ab 10. Juni 2020)

Frau Varena Junge (bis 2. April 2020)

Herr Andreas Marco Rieckhoff

Herr Heiko von Tschischwitz


Hamburg, 30.06.2020

gez. Achim Dombrowski
gez. Andreas Marco Rieckhoff
gez. Heiko von Tschischwitz

  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Anschaffungs-,
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Herstellungs-
 
kosten
 
 
 
 
kosten
 
01.01.2019
 
 
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 88.335,40
 554,97
 0,00
 4.250,70
 0,00
 84.639,67
Summe Sachanlagen
 88.335,40
 554,97
 0,00
 4.250,70
 0,00
 84.639,67
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
Anteile an verbundenen
Unternehmen
 28.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 28.000,00
Summe Finanzanlagen
 28.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 28.000,00
Summe Anlagevermögen
 116.335,40
 554,97
 0,00
 4.250,70
 0,00
 112.639,67
 
kumulierte
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
 
Abschreibungen
 
01.01.2019
 
 
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 37.617,40
 16.189,97
 0,00
 945,70
 0,00
 52.861,67
Summe Sachanlagen
 37.617,40
 16.189,97
 0,00
 945,70
 0,00
 52.861,67
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
Anteile an verbundenen
Unternehmen
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Summe Finanzanlagen
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Summe Anlagevermögen
 37.617,40
 16.189,97
 0,00
 945,70
 0,00
 52.861,67
 
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Sachanlagen
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 31.778,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 31.778,00
Finanzanlagen
 
 
Anteile an verbundenen
Unternehmen
 0,00
 28.000,00
Summe Finanzanlagen
 0,00
 28.000,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 59.778,00

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, 30.06.2020

gez. Achim Dombrowski
gez. Andreas Marco Rieckhoff
gez. Heiko von Tschischwitz

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2020 festgestellt.

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