pro-rus GmbHLiquidiert

81476 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 188241
Eingetragen
11.10.2010
Branche
Bau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und TelekommunikationBauträger für andere Gebäude und BauwerkeBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmenes ist die Projektentwicklung international - weltweit, bevorzugt in russischsprachigen Ländern, Vermittlung, Beschaffung, Betreuung , Abwicklung von Geschäften, Projekten und Kontakten in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Telekommunikation, Umwelttechnik, Wasserbau, Abwasserreinigung, Abfallbearbeitung im In- und Ausland.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tanja Herzner
20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

pro-rus GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.934,00 9.768,00
I. Sachanlagen 14.934,00 9.768,00
B. Umlaufvermögen 41.338,22 29.555,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.305,90 11.609,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.032,32 17.946,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 56.272,22 39.323,77

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 13.440,27 25.592,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 592,49 0,00
III. Jahresfehlbetrag 12.152,22 -592,49
B. Rückstellungen 5.430,07 10.644,07
C. Verbindlichkeiten 37.401,88 3.087,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 56.272,22 39.323,77

Anhang

 
I. Allgemeine Angaben:
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 2 HGB auf. Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaf­ten n. § 264a HGB
geltenden Vorschriften des Handelsge­setzbuches aufgestellt. Zudem wurden die Vorschriften des GmbHG bei der Erstellung beachtet.Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufge­stellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die für diese Gesellschaft vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 274a Nr. 2 bis Nr. 5 HGB, nach § 276 HGB, sowie nach §
288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.


II. Bilanzierung, Bewertung:
Die dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2010 zu Grunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden wurden grundsätzlich unverändert beibehalten, sofern nicht nach den
Vorschriften des BilMoG eine Änderung erforderlich war. Diese werden, sofern vorliegend, im Folgenden unter anderm erläutert.

Bei beweglichen Anlagegegenständen wird ausschließlich die lineare Abschreibungs­methode angewandt, wobei im Jahr der Anschaffung der nutzungsbedingte Wertverzehr pro rata
temporis ermittelt wird. Sofern eine dauernde Wertminderung von Gegenständen des Anlagevermögens vorliegt, werden außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB
vorgenommen.
 
Büro­möbel und ähnliche Einrichtungsgegens­tände werden in längstens 10 Jahren, tech­nische Geräte in längstens 10 Jahren abgeschrieben.
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungskosten bis EUR 410 werden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben,
Sie sind in der Entwicklung des Anlagevermögens im Anschaffungsjahr als Zu- und Abgang verzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung des entsprechenden
risikobehafteten Postens berücksichtigt.
 
Bank- und Kassenbestände werden zum Nominalwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der
vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu Posten des Jahresabschlusses:
Erläuterungen zur Bilanz: In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Am Bilanzstichtag bestanden  keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.


Die Forderungen gliedern sich wie folgt:

 
2010 TEUR
2011 TEUR
Bis zu einem Jahr
0,4
40,3
1 - 5 Jahre
11,2
0,0
Über 5 Jahre
          0,0
       0,0
 
          11,6
     40,3


 
Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist in voller Höhe einbezahlt
 
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
  

 
2010 TEUR
2011 TEUR
Bis zu einem Jahr
1,9
20,5
1 - 5 Jahre
0,0
0,0
Über 5 Jahre
          0,0
      0,0
SUMME
          1,9
     20,5

 
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.
 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von EUR 15.757,12 (Vorjahr EUR 1.738,38) enthalten.


Haftungsverhältnisse gemäß § 268 VII HGB:
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 HGB bestehen außer den branchenüblichen Eigentumsvorbehalten zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:
Die Geschäftsführung wurde von Herrn Kusatz ausgeübt.

Herr Kusatz ist alleinvertretungsberechtigt.
 
Gewinnverwendung:
Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Verlust von EUR 12.152,22 zu verrechnen.
 
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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